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老师您好,我是一般纳税人监理公司,我们公司一直有外面的人挂证,然后我们给他们挂证费,一年2万,平摊下来一个月1666.7元,付款的时候做借其他应收款-xx,贷银行存款,然后因为对方一直没有开成本票,所以就平摊每个月做工资表报个税,然后工资是借劳务成本——工资,贷方是其他应收款——xx.现在这个人跟我们合作到期了,但是账上还有他的余额就是其他应收款贷方有个100多的余额,老师我这个应该怎么调整平合适

2025-12-18 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 10:35

调整分录:若劳务成本未结转,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 劳务成本 - 工资 100%2B;若已结转至主营业务成本,借 其他应收款 - xx 100%2B,贷 主营业务成本 100%2B。 风险提示:挂证不合规,无劳动关系按工资报个税存在税务风险,建议后续改按劳务报酬处理并取得发票。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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