同学你好!收到首付 记入预收账款 转给金融公司 记入其他应收款 收到全款 则 借:预收账款 贷:其他应收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
我公司是做网约车租赁公司,以租代购销售网约车给客户,但是前提是客户找金融公司贷款,然后金融公司把钱转给我们,我们再从厂家购车,厂家给我们开发票,3年后客户贷款还清该车就是他的了,这个我们如何进行账务处理
请问我们是汽车销售公司,收到客户的销贷首付款后又转给金融公司,等客户的销贷手续办完,金融公司又把车款全款转给我们销售公司,请问怎么走账!
请问我们卖一台车是走销贷的,只收到客户的首付款,剩余车款客户与销贷公司每月付月供,请问我们公司该怎么走账
老师,请问我们公司贷款买车进来,又卖给客户,客户给我们首付款,然后每个月的月供都是客户又转来给我们,我们又还给金融公司。月供还完给客户办理汽车变更所有权,变更成客户的名字。这样是算融资租赁吗?
老师,请问我们汽车销售公司买车进来卖车,买的时候向金融公司贷款买了一批车,卖的时候也是客户先给首付款,剩余的款每个月按月还给我们。请问会计分录
老师你好,公司是没有底薪,按提成发工资。如果7月份没有业绩,没有发工资,那个税还用申报吗
无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
个人把自己名下的加油站承包给别人使用,应该上哪些税
老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
老师好!请问金融公司转过来全款是冲其他应收款吗?贷款的部分冲应收账款吗?
这个就是首付部分 冲减的 冲销掉的哦
收到客户车款 借:银行存款 贷:预收账款 2:转入金融公司 借:其他应收款 贷:银行存款 3:收到金融公司全款 借:银存 其他应收款 预收账款 贷:主营业务收入 销项税
请问金融公司转全款时怎么冲其他应收款
第三个分录 其他应收款 应该在贷方的哦
知道了,谢谢你
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
请问预收账款和其他应收款金额不一致怎么走平
这个的话 用银行存款配平的呀
有时客户转过来的首付款多,有时少,但是我们转入金融公司的首付款是按车款总额的百分之三十,
请问这个差额怎么走账,走其他业务收入和其他业务成本,可以吗,谢谢老师!
一样的呀 比如客户5万元 你们付给金融公司10万元 就是 借:银行存款 预收账款 50000 贷:主营业务收入 应交税费 其他应收款 100000 这个是能配平的
请问怎么用银行存款配平, 假如收客户96500.支付金融公司92000. 借:预收9.65 贷:其他应收9.2 这个贷方怎么走平,
看我上面写的 和确认收入的分录 在一起的呀