同学你好!收到首付 记入预收账款 转给金融公司 记入其他应收款 收到全款 则 借:预收账款 贷:其他应收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品

我公司是做网约车租赁公司,以租代购销售网约车给客户,但是前提是客户找金融公司贷款,然后金融公司把钱转给我们,我们再从厂家购车,厂家给我们开发票,3年后客户贷款还清该车就是他的了,这个我们如何进行账务处理
请问我们是汽车销售公司,收到客户的销贷首付款后又转给金融公司,等客户的销贷手续办完,金融公司又把车款全款转给我们销售公司,请问怎么走账!
请问我们卖一台车是走销贷的,只收到客户的首付款,剩余车款客户与销贷公司每月付月供,请问我们公司该怎么走账
老师,请问我们公司贷款买车进来,又卖给客户,客户给我们首付款,然后每个月的月供都是客户又转来给我们,我们又还给金融公司。月供还完给客户办理汽车变更所有权,变更成客户的名字。这样是算融资租赁吗?
老师,请问我们汽车销售公司买车进来卖车,买的时候向金融公司贷款买了一批车,卖的时候也是客户先给首付款,剩余的款每个月按月还给我们。请问会计分录
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师好!请问金融公司转过来全款是冲其他应收款吗?贷款的部分冲应收账款吗?
这个就是首付部分 冲减的 冲销掉的哦
收到客户车款 借:银行存款 贷:预收账款 2:转入金融公司 借:其他应收款 贷:银行存款 3:收到金融公司全款 借:银存 其他应收款 预收账款 贷:主营业务收入 销项税
请问金融公司转全款时怎么冲其他应收款
第三个分录 其他应收款 应该在贷方的哦
知道了,谢谢你
不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢
请问预收账款和其他应收款金额不一致怎么走平
这个的话 用银行存款配平的呀
有时客户转过来的首付款多,有时少,但是我们转入金融公司的首付款是按车款总额的百分之三十,
请问这个差额怎么走账,走其他业务收入和其他业务成本,可以吗,谢谢老师!
一样的呀 比如客户5万元 你们付给金融公司10万元 就是 借:银行存款 预收账款 50000 贷:主营业务收入 应交税费 其他应收款 100000 这个是能配平的
请问怎么用银行存款配平, 假如收客户96500.支付金融公司92000. 借:预收9.65 贷:其他应收9.2 这个贷方怎么走平,
看我上面写的 和确认收入的分录 在一起的呀