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零售企业,流程是这样的:先入库然后配送到各家店里,其中有一家店是另外一个企业,我们在做暂估入库时这另一家企业该怎么处理?目前我们是这样做的,借库存商品,贷暂估应付(那家企业不做在账里面),这样就会导致暂估应付跟实际发票的应付不一致,应该怎么处理?

2021-03-02 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 08:53

同学你好 你们暂估入库是你们的 跟他们无关 自己做自己的就行了 收到发票的时候红冲暂估的按照收到的发票来做

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快账用户6132 追问 2021-03-02 09:02

那红冲暂估的话库存就得重新做了吧?

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齐红老师 解答 2021-03-02 09:05

对的 按照收到的发票重新做

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快账用户6132 追问 2021-03-02 09:07

那收到的发票里面是含有那家企业的库存的,到时候放哪里呢?

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齐红老师 解答 2021-03-02 09:13

收到的发票计入库存商品的

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快账用户6132 追问 2021-03-02 09:28

我们公司下面有几十家门店的,需要列支到具体的门店,现在如果供应商开票给我们就是开全部的采购,包含了那家公司的金额,不知道属于那家公司的库存应该放哪里?

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齐红老师 解答 2021-03-02 09:32

你可以设置各门店的明细

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快账用户6132 追问 2021-03-02 09:34

各门店有明细的

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齐红老师 解答 2021-03-02 09:40

那就行了 入库入对应门店的

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快账用户6132 追问 2021-03-02 09:41

不属于我们公司的那家店不入库对吧?

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齐红老师 解答 2021-03-02 09:44

对的 不是你们的肯定不做

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同学你好 你们暂估入库是你们的 跟他们无关 自己做自己的就行了 收到发票的时候红冲暂估的按照收到的发票来做
2021-03-02
账面不需要处理,只是汇算清缴调增
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你好,是按照不暂估进项税额暂估入库的
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你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
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