这个票是什么时候的?这笔费用,你们做账了吗?

老师,我问下,如果公司一项管理费用的款已经付,但票没到,后经确认经办人一直拿着票没上交财务,这个过期票也不能重开了,我们应该如何处理呢
老师 我想问一下 从客户那边预收的钱,货也已经发了就是没有开销售发票 结果到现在一年以上了 对方公司都注销了 那么我这边应该如何处理呢 不能一直挂在应收账款里面 这样子属于坏账处理吗
老师,你好!请问一下我们公司是一般纳税人,我们之前销售了货物给客户,货款已经收了,货物也已经发货给客户了。但是发票确还没有开给客户。现在的问题是这个客户公司已经注销了,他们也没有叫我们开发票,这样的情况,我们该如何处理
我们有一个政府工程,合同价1000万,已经付了600万,已经开具普通发票,剩下的400万,工程已经完工已经过了两年,但是一直没有收到,也不敢肯定能不能收到,我们用不用确认无票收入,如果确认,能不能延期交税啊,具体怎么做分录啊?请老师指导一下
老师,我想问问,我公司打算分红,我们的股东是公司,但是我公司,和控股公司都没人实缴注册已经,可以分红吗
从公司账户借款给其他公司,12月31号必要要归还吗?要是不按时归还那我们公司会面临什么风险或者需要缴纳什么税吗?
有笔10月份的账,工会经费 现在只计提了工会经费了,没有做缴纳工会经费那笔账,应该怎么办
公司请厨师做饭,按固定餐标结算费用,需要发票吗?厨房买调料是否必须有发票?
老师,我们是工程勘察服务公司,个人给我们代开的是建筑服务-其他建筑服务的发票,可以吗
老师买的新能源汽车,车购税是减免的,固定资产入账时,需要将车购税计算进去吗
老师 我们公司支律师事务所1万,票还未到,分录怎么做呢,等收到发票又怎么做?
老师,24年12月买手机开的专票,现在还可以报销吗
老师,在电子税务局接到这个通知是要怎么处理呀? 经税收大数据分析,我们发现您存在以下涉税风险: 所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额但用于支出形成费用未纳税调增:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第24行不征税收入用于支出所形成的费用0,占表105000第8行不征税收入调减金额230000比例较小,可能存在不符合条件作为不征税收入违规调减或者用于支出形成费用未足额纳税调增。 [风险点]汇算清缴风险:所属期2024-01-01至2024-12-31,不征税收入调减金额疑似超过取得的财政资金总额:根据该纳税人2024年度汇缴申报情况,表105000第8行不征税收入调减金额230000,超过计入利润总额的主表其他收益0与表101010营业外收入(政府补助利得)0,可能存在取
1月报税期是15号还是18号?报25年12月
付款是19年 ,票也是19年
票一直没入账 ,现在才发现在经办人手中
那你们就用以前损益调整科目做吧
借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 对吗 还不需要调税 吗 不用调表吧
需要调整财务报表。
调整资产负债期末数和利润表上年数?
调整资产负债表,未分配利润的期初数。
如果只是做账不调表是否可以?
那你就把费用都做到今年吧。
过期发票可以?存在一定风险吧
金额不大的话,应该还好吧。
好的,如果大金额会有什么风险?
那你所得税前就不扣除这笔费用