1.收到政府项目补助时:借:银行存款 50万贷:递延收益 50万 2.借:原材料 50万贷:银行存款 50万

你好,老师帮助解答以下问题下,感谢。(2)10日,将持有的面值为32万元的未到期、不带息银行承兑汇票背书转让,预付公营车油料款50万元,其余款项以银行存款支付。月末根据公营车油料使用量取得成品油增值税专用发票上注明油款40万元,增值税税额5.2万元,计入当月成本。 (2)根据资料(2),下列各项中,关于甲公司会计处理结果不正确的是( B )。是否正确 A.借:预付账款 50 贷:应收票据 32 银行存款 18 B.借:主营业务成本 50 贷:预付账款50 C.借:主营业务成本 40 应交税费—应交增值税(进项税额) 5.2 贷:银行存款 45.2 D.借:主营业务成本 40 应交税费—应交增值税(进项税额) 5.2 贷:预付账款 45.2
老师,有一个小规模食用菌A有限公司,个人(包括股东)打到A基本户,比如50万,然后A公户对公转账给另一公司50万并收到B公司的50发票,有合同,都 是采购一些黄沙水泥,钢材建设厂房用。(类似这种有很多笔,不用的个人打进来,再对公转给不同的公司采购材料) 我的问题是: 1.收到个人打进来的款,借:银行存款 50万 贷方是什么呢? 2.对公转账采购钢材建厂房: 借:工程物资50万 贷:应付账款-B/C/D公司 50万 借:应付账款-B/C/D公司 50万 贷:银行存款 50万 所有材料采购完, 借:在建工程50万 贷:工程物资50万 完工之后:借:固定资产-厂房50万 贷:在建工程50万 这个思路对吗老师?(实际所有流水走完,我们收到的个人款和采购材料款远超50万,大概1400多万)
老师我们销售成桶的油,但是我们公司主要是生产销售饲料的,油不是我们的主营业务,是我们之前买多了,用不完,所以卖掉一部分,去年购买的没有记账,所以这个月卖掉一部分我收到钱,借银行存款,贷其他业务收入,怎么结转成本呢借其他业务成本,贷方我当时没有入库,原材料和库存商品都是0
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
老师,我们收到政府项目补助,我计入的科目是借方:银行存款 50万 贷方:递延收益:50万;购买材料支付50万,借方:原材料50 贷方:银行存款50 ;请问什么时候结转到其他收益。我的账务处理有没有问题前面这两步?
老师,酒店购买的公众责任险、雇主责任险计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我们是酒店的,运营期间装修了一下,装修费58000可以一次性计入管理费用-装修费吗?还是计入主营业务成本?
老师,我们是酒店的,酒店装修费58000元计入哪个会计科目的二级明细?能不能一次计入管理费用-装修费,小规模公司
我们公司是农业公司,种植了芦竹(一次种植多年采收)和蓖麻(当年种植当年采收),想问一下关于前期投入的成本应该这两种作物应该计入生产性生物资产还是消耗性生物资产还是农业生产成本
老师,公司的承兑,找人兑出来,那个人可以直接打到另外一家公司吗
想问一下,汇算清缴我是5月底做的,去年暂估了一些费用和成本,现在5月份取得了一部分发票,那这些发票我是在5月份的账里面做冲暂估的分录,还是6月份的账里面做
老师,我们是酒店的,酒店泳池需要定期消毒,购买的3000元消毒药片计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我们这家公司过两个月想给他转掉,股权留20%,我们是实缴好,还是转了股权,大家都实缴好
老师,小规模,我们是酒店管理有些公司,酒店运营期间产生的装修费58000计入哪个会计科目的二级明细?计入主营业务成本还是管理费用-装修费?计入哪个会计科目比较合适?
个体户是税收是双定户,现在要开安装劳务发票,也要外地预缴吗
老师这是什么意思没明白 你这写了这个分录 没说明问题吧
如果政府补助是与某项资产相关的,那么应当在相关资产的使用寿命内,按照该资产的折旧或摊销方法,将递延收益分期转入“其他收益”科目。如果政府补助是与收益相关的,那么应当在相关收益实现期间,按照收益实现的比例或金额,将递延收益分期转入“其他收益”科目。您对政府项目补助和购买材料的会计处理是正确的,没有问题。但是,您需要注意在后续期间将递延收益按照合理的分配方法分期转入“其他收益”科目。
对的 我就是不知道什么时候该结转到营业外收入里面,不知道是在银行支付的时候就结转还是,什么时候结转 ?
就例如这个 我2023年12月份一下子支付了50万的材料费 是在12月份就将这递延收益50万全额计入营业外收入么?还是什么时候结转到营业外收入?
你收到的时候转就可以的
收到的时候转不对吧?
分次用完之后转就可以了
还是不明白怎么转,
你收到五十万 一次性用完了五十万 那你就是买完材料之后结转
不是在销售完出现主营业务成本成本之后转么?我看有的老师又是这种说法
不是的 用完了就要转的
那就是 借方 原材料50 贷方 银行存款 50做这笔的时候 直接就结转 借方 递延收益50 贷方 营业外收入50么?
对了老师 我是23年12月份支付的,利润表之前已经确定了,不好修改了 。我直接将这笔50万的结转放入24年1月份可以么?
可以的 结转了就可以
但是这个涉及到本来23年12月份确认的损益计入24年了 这样会不会有什么纳税风险
同学你好 这个一般没事