同学你好!这个加油费发票的日期是2021年吗?
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
老师您好,请问2020年12月份我预提了一笔加油费,当时做的是借管理费用,贷方是其他应付款,现在2021年2月份我收到普通发票了,如何做账呢?
老师好,2021年12月份付的钱,当时暂估了费用,记:借:XX费用 贷:银行存款。现在到票了,我应该如何记账呢?谢谢!
老师好,12月份有一笔费用钱已付,应属于2021年的费用,当时没有收到发票,进了管理费用。 现在1月份收到发票了,请问如何记账?谢谢!
老师,您好,2021年12月份的分录借:管理费用50万,贷:其他应收款50万,2022年2月份发现金额多做了45万,请问老师企业所得税汇算清缴时要怎么办?
是的,是2021年2月12号收到的!
这样的话 2020年的账 要红冲的 不能确认费用 然后 21年 确认费用哦
不是企业所得税汇算清缴前收到的发票也可以算成2020年的费用吗,难道我还要把2020的费用全部调出来吗
你这个是理解不对哦 说的汇算清缴前取得的发票 可以入当年的费用 这个前提 是本来是20年的发票 由于发票寄送时间迟等原因 导致21年才收到 这个 才是可以入20年费用的啊
如果是这样的话,发票到了直接放到2020年账本不就可以了吗,但是跨年的不是可以用以前年度损益调整吗
这个有些暂估什么的 认为税务不查 严格的话 都是只能按我说的来啊