冲暂估借其他应付款贷以前年度损益调整 做发票的借以前年度损益调整贷其他应付款
老师您好,请问2020年12月份我预提了一笔加油费,当时做的是借管理费用,贷方是其他应付款,现在2021年2月份我收到普通发票了,如何做账呢?
老师好,2021年12月份付的钱,当时暂估了费用,记:借:XX费用 贷:银行存款。现在到票了,我应该如何记账呢?谢谢!
老师好,12月份有一笔费用钱已付,应属于2021年的费用,当时没有收到发票,进了管理费用。 现在1月份收到发票了,请问如何记账?谢谢!
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 谢谢
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 答过的老师请不要太接了, 谢谢
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
老师,这个钱在12月份已经付了,还需要记其他应付款吗?我当时是借:管理费用 贷:银行存款
是的 钱没有退回用这个科目代替
老师,那其他应付款的二级科目写什么呢
你好 二级科目写对方企业名字
老师,可以写借:管理费用-100,贷:管理费用100 吗?
你好 可以的 可以的