冲暂估借其他应付款贷以前年度损益调整 做发票的借以前年度损益调整贷其他应付款

老师好,2021年12月份付的钱,当时暂估了费用,记:借:XX费用 贷:银行存款。现在到票了,我应该如何记账呢?谢谢!
老师好,12月份有一笔费用钱已付,应属于2021年的费用,当时没有收到发票,进了管理费用。 现在1月份收到发票了,请问如何记账?谢谢!
老师你好,我们9月份付了一笔运费,10月收到发票,但是10月份没有收入,那这个运费费用是要等有收入的月份再确认吗?谢谢
老师好!请问物业管理费付了没有收到发票,做了一笔管理费用。第二个月收到增值税发票,是不是税这部分直接做借应交税费—应交增值税 进项税,然后冲减管理费用呢?谢谢!
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 谢谢
老师,你好,现在有个个税政策,一个是当月工资发放作为成本,当月申报。还有一个是5月份的工资,未发放,5月份的工资依旧申报。
有一笔40万收入由于开票限额这个月开不出来发票,那账务和税务怎么处理好
老师公司办理了法人股东变更,新股东缴纳了1千多的个税,要做账吗?
老师,我们公司有未发放的工资十几万是劳务公司,可以计提作为成本吗?
老师你好,房产中介公司,购买的二手电脑和打印机直接计入费用科目可以吗?
我们公司作为甲方承担了所有的工程。B公司承担项目的劳务分包。B的劳务分包是否可以再一次分包出去。
老师,小微企业应纳税所得额300万以内,是不是实际税负5
汇算清缴房屋固定资产填多了,怎改汇算清缴,改财务报表
汇算清缴有房屋固定资产是不是就要应房产税
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,这个钱在12月份已经付了,还需要记其他应付款吗?我当时是借:管理费用 贷:银行存款
是的 钱没有退回用这个科目代替
老师,那其他应付款的二级科目写什么呢
你好 二级科目写对方企业名字
老师,可以写借:管理费用-100,贷:管理费用100 吗?
你好 可以的 可以的