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请问,现在发现9月专票错误,对方1月重新开具的,我应该怎么做账

2021-03-03 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 10:34

您好 原来的分录进项税额转出 再按发票金额入账。

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您好 原来的分录进项税额转出 再按发票金额入账。
2021-03-03
你好,这个需要进项税额转出就可以了啊
2021-12-08
是的,你们这边认证抵扣,然后开红字信息申请
2023-09-04
对,按照拿到的发票重新做
2023-11-21
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-10-24
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齐红老师 | 官方答疑老师

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