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老师,你看一下发票认证分录对不对,最后一笔转出未交增值税我没有做,有没有问题 发票入账时, 借:原材料/管理费用等 应交税费—待认证进项税额 贷:预付账款 认证发票: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—待认证进项税额 月底做一笔分录: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)

2021-03-03 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-03 11:37

你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。

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快账用户9433 追问 2021-03-03 11:38

月底结转到转出未交增值税我没做

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齐红老师 解答 2021-03-03 11:40

你好!如果是这样的话,是可以的了。

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快账用户9433 追问 2021-03-03 14:16

老师,还有个问题,年底是不是要把本年每个月的本年利润全部结转到“利润分配—未分配利润”里面

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齐红老师 解答 2021-03-03 14:16

你好!是的。是要结转的。

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你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。
2021-03-03
没问题,可以这么做账的
2023-04-16
结转本月未交增值税 借 ,应交税费-增值税-未交增值税 这步不对的,为什么转到已交税金
2020-10-16
对的是的,没有问题的。
2022-10-20
同学你好 结转的分录不对 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-11-03
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