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请问一下本期有进项税额转出的,应填写在申报表那栏吗?

2021-03-03 12:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-03 12:21

您好 请问什么原因要做进项税转出

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快账用户4199 追问 2021-03-03 12:23

盘亏库存商品

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:24

请问是管理不善盘亏吗

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快账用户4199 追问 2021-03-03 12:28

有两种情况 ,一种是管理不善盘亏,一种是厂家少发货了,但发票金额是有这部分少发货的税额在

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:30

那填在增值税申报表附表二 进项税额转出其他栏次

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快账用户4199 追问 2021-03-03 12:31

我说的两种情况也是一样填这栏 吗

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齐红老师 解答 2021-03-03 12:32

是的 都是这样填写就好了

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您好 请问什么原因要做进项税转出
2021-03-03
同学您好, 您能详细说一下吗
2021-04-11
你好在本期调减里面减去。
2021-11-15
你好,是不是有退税,然后这个税款又收回去了。
2023-05-06
进项税额转出,在申报表中应该填在主表第14栏,或表二的第十五栏。 进项税额转出是已经抵扣的税额,需要转出后计入成本,在申报时需要在附表二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额里填制
2023-10-23
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