你好,应该是做视同销售的。

老师,请问:我司是卖酒的,将供应商送给我们的杯子在销售酒的时候随同赠送杯子,那杯子需要视同销售吗?
请问一下老师,就是我们在签合同的时候老是喜欢签买10吨送一吨这样子的合同,送的这一吨是不是也要视同销售交增值税
老师好,我们是商贸公司,请问我们在销售白酒的同时赠送了我们的红酒,赠送的这部分红酒应该怎么做账呢?
老师,我们公司是企业咨询公司,给5商家形成联盟,他们各自出一款免费产品,到店体验核销,为了促成成交,我们公司自行从电商平台低价49元采购进一款水杯,打包进这个联盟里,形成一张联盟卡,这个联盟卡售价99,由于其他5家都是以后核销的,所以,现在只有我们公司有成本,对外就是这个联盟卡99元,购买就送价值99元的一个水杯,我是小规模纳税人,购买水杯的时候,公户给平台付款,平台给公司开发票,然后平台按照客户名单,去给他们发送水杯,请问这个怎么做账合适?这个是算我们公司买卖水杯?还是视同销售,赠送水杯?怎么做缴纳的税最少?
你好老师。供应商把赠送的的品鉴酒单开票给经销商了,有金额但是不需要付款,供应商的财务说他们视同销售处理,经销商不用账务处理。这样合理吗?
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
杯子不是购进来的哦,是供应商送的也需要视同销售吗?那我司都没有付出钱,视同销售的话,我以什么做金额(入账)?如做了视同销售,是否要同时结转成本?结转成本的金额又是以什么?
供应商送的也得视同销售,借库存商品贷营业外收入,如果是送的,建议你不要入账。
送出去借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税进项。
供应商赠送给我们没入账,但是现在我们直接随同商品赠送客户了,你是说送出去的杯子送出去借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税进项?贷方应交税费的二级科目是什么?应交增值税-进项税额不是在借方的吗?我们买东西才是做应交增值税-进项税额啊?我不明白你说的什么意思,可以进项税额不是只有转出才放贷方吗?
你好,你收到的时候没有做账,你销送出去也不需要做的。
贷方是应交税费应交增值税销项。
哦,您的意思是说送进来的时候因为没有成本,所以没入账了,所以我司再转赠送出去时也不需做账体现出来做视同销售是吗?如果当时送进来时有入账,那送出去时账务处理就是借:费用,贷:库存商品/应交税费-销售税额是吗?
你好,是的是的 是的