你好,那你们买来是做什么用?

老师我们公司品鉴茶视同销售分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费_销项税额 公司审计叫我们这样做 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费_销项税额 按公司审计说的这样做,税务申报的销售额不是和账面收入不一致吗。还有库存商品购进税率都不是统一的呀。我们这品鉴要怎么处理
你好,老师,有个供应商提供公户,我发给老板转账。老板说我没问清楚要不要开发票,他说这个不是财务应该做的事吗。经理和供应商联系的谈开票的事情。我就不过问了。我说以为经理已经和他说了的。
你好老师。供应商把赠送的的品鉴酒单开票给经销商了,有金额但是不需要付款,供应商的财务说他们视同销售处理,经销商不用账务处理。这样合理吗?
老师,供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户,后因为质量问题,该设备退回给供应商,但是发票并不红冲,请问怎么账务处理?法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息,计入什么科目?
老师您好,我司在线上销售的部分商品有赠送的不同类服务,赠送的服务线上订单显示金额为0,这样的情况我应该将这种行为作为买一送一处理还是视同销售处理呢?
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
他赠送给你们,你们是做什么用?
我们买的商品酒赠送的品鉴酒
品鉴酒是非卖品
那你们也是赠送出去,是这个意思吗?那别让他给你开发票。
开了发票,你需要做账务处理,然后你赠送的也是视同销售。
他们开了纸质票也不寄给我们。
那你的平台里面有这个发票信息不是吗。
也不用付款的。
我知道不用付款,对方赠送给你啊。
是的。我就是从平台看见的,才问他们财务的。
你跟他说,要么这个发票就作废,你们待会买其他酒的时候,让他在折扣里面提现。
赠品我们都是正常入库存,正常消耗,没有做视同销售处理。因为是非卖品,都是品鉴用消耗了。
正规的需要视同销售,除非你们购入不做账务处理,赠送出去也不做账务处理。
正常入库存,账务上没有金额,也没办法入账。
你好,可以做的呀,对方的销售价格。
借额库存商品, 进项 贷营业外收入。
可是他们又开票了。真不知道该如何处理。沟通对方说他们系统没办法体现在购买商品的折扣里。
什么原因不能开折扣?
说是系统不能实现。
你能开出折扣来吗?你教一下他,这些都是借口。