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老师好,这是我公司融资购入一辆车车辆的增值税专用发票和购置税及保险发票都己收到,不知怎么做帐,老师能给个详细的答案吗?着急

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2021-03-03 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-04 08:43

借,固定资产439000 未确认融资费用,差额部分 其他应收款13170 贷,银行存款188870 长期应付款263400

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借,固定资产439000 未确认融资费用,差额部分 其他应收款13170 贷,银行存款188870 长期应付款263400
2021-03-04
你好,你们单位有实物出资嘛,而且需要股东给你开发票才可以做实收资本。
2021-05-14
你好    如果不是你付款的话。 你就做 :借管理费用-保险费  进项税 贷其他应付款    借    税金及附加贷应交税费-应交车船税      借  应交税费-应交车船税贷其他应付款    借其他应付款贷营业外收入   
2021-05-19
你好,保险计管理费用,其他的计入固定资产成本
2021-10-18
如果你是一般纳税人, 借固定资产341596.6,应交税费,应交增值税进项44407.54 贷银行房款。
2023-11-06
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职称:注册会计师,税务师

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