你好,联系税务部门,看需不需要去税务局更正

个税系统里把新员工的入职时间填成2122年了,导致员工没达到起征点5000就全额缴纳了个税。并且通过三方协议扣款成功。这个员工缴纳的个税怎么退回。可以在年终汇算清缴时退回到员工个人账户吗?要是能退回到员工个人账户,那么个税系统需要更正申报吗?因为系统里更正后,查询该名员工是没有缴纳个税的,我怕更正了系统里就不会记录该员工已缴纳的个税,那到时候年终汇算就不会退了。
老师,我们公司有一个退伍军人,19年入职的,现在我要去更正以前年度的所得税汇算清缴,会退给我所得税,我账里要怎么做,收到钱了,怎么做?我平时就是借所得税费用,贷应交税费,缴纳的时候就借应交税费,贷银行存款
税务局打电话让进行退税,借款合同免征印花税,我进行的印花税更正申报,我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报,在税源采集时进行了重置,填写的数据和去年申报时一样,计算出的应纳税额确实也比去年少了,就提交了申报,然后我去一般退税管理里面想进行退税,结果已缴纳过的印花税提示欠税信息,就是我刚更正申报的印花税,还产生滞纳金,很慌,明明去年申报缴纳了,只是接到印花税退税通知,进行了更正申报,怎么会产生欠税信息和滞纳金呢,很慌这种情况怎么办
去年11月多缴纳增值税(企业招用退役士兵增值税减免9000元,当时申报未填报该项),导致增值税多缴纳9000元,账务没有任何处理。今年10月做了对去年11月增值税的更正申报,更正成功后税局退了增值税9000元,应该怎么记账?这个已经跨年度了
请问公司搬迁,税务说2019年7月有一次更正影响了50个员工的个税,大约每人要补交5000+滞纳金。把19年7月的更正恢复到未更正前的数据后,应补更多了,个人APP显示2019的个税缴费变成0了,该怎么办?谢谢!
老师,我公司是劳务公司,承接各种劳务。公司有跟劳务工人签订劳务协议,这些需要申报工资薪金,交社保,要发票不?
你好 老师 送给客户的红包 是在账上走报销单的形式(报销单就写一个什么事项费用,报销单后面无清单附件)做无票费用 还是直接私卡转给员工
老师我昨天开的销售发票,今天客户说需要冲红要加上我们的银行明细,我现在是要怎么操作冲红 ,我是销售方
60万销项税率9% 60万进项税率13% 合同金额142万印花税企业所得税需要交多少 暂时不算成本
老师好,现在补缴23年企业所得税9万+滞纳金3万,银行存款已支付,现在这个分录如何做?
老师你好,如果公司注销,现在账户上的钱退到哪里?
老师,您好,请问库存余额表有个品名有金额没数量,这个怎么录期初数啊,是直接说数量填1,还是金额加到其他名称里面
老师您好,请问企业所得税申报表里职工薪酬填写的实际支付给职工的应付职工薪酬填写的金额包含1月份付上年12月份的工资吗
老师专家评审费计入什么 我公司申报劳务报酬所得
请问老师,劳务派遣什么决定是否适用差额征税?