你好,按照相反方向做分录冲掉即可。

老师,咨询一个问题。建筑工程在异地施工,在异地预缴的2个点预缴税款。这两个点相当于是提前预缴了。那我下月应缴纳的增值税就少缴纳2个点。那在异地预缴的这两个点,可以用来充当进项发票么?极端一点,就是本来开9个点的票,现在只提供7个点的进项票,这样可以么?不知道是否会造成成本降低,所得税增加的问题?
老师 外地预缴增值税2个点 城建税五个点 然后我计提附加税的时候就多了这两个点的差额 我应该怎么做账务处理
我公司是建筑劳务公司,工程在外地,上个月已在外地预缴了2个点税,是用个人的卡交的,发现交多了,现在税务局已把多交的的退回到公账上,我应该怎么做账务处理?
老师.请问房地产企业预交增值税对应的附加税之前会计做账的时候提了税金及附加,之后我开票了,用之前预交的附加税抵了再交剩余的附加税,我该怎么做账务处理呢?
老师,咨询一下,建筑行业,预缴增值税的时候,城建税是按照5%预缴的,现在公司申报的时候,是按7%申报的,那么现在问题是,按抵扣了预缴的增值税后,剩下的未交增值税计算除了应交城建税,和没有抵扣预缴的增值税算出来的城建税差2个点,这个怎么办,
民工工资由甲方直接支付,怎么入账呢
打印胶装费可以入办公费吗
老师,所属期2025年的残保金申报时间是什么时候呢?
出口退税取消4月30日的时限,有相关政策文件吗
已抵扣的进项税,收到红字发票,进项税进入“进项税转出”这个科目吗
老师 物业行业可以写罚款吗
老师,统计局报表应交增值税,我要怎样取数
老师我想问一下,事情是这样的,农机销售上个月按免税收入开的,但是他这个是卖的汽车,得交税,这个月我把上个月开的红冲了,然后按照13%销售收入开的,这个成本这块我咋冲减啊,上个月都按含税的减的成本
小规模纳税人年开票额度超过多少要变成一般纳税人
收到保险公司理赔款,此款单位员工已经垫付,无发票 如何做分录
反正那个点我不用补缴了 借 税金及附加 代 城建负数 摘要写什么呢
摘要就写调整XX号凭证。
好 谢谢老师
不客气,满意请五星好评哈。