你好,原则上是要一致的
老师你好,我公司和一个民间组织(无营业执照)签订了一个场地租赁合同。 签订的甲方是组织的名称,但是对方提供的发票是个人名字。(合同签署和发票开票方不一致) 现在该怎么解决这个问题呢? 这个民间组织可以委托个人开具的这个发票吗? 如果不行的话,让这个组织去开专票,需要提供什么资料?
请问老师,发票内容必须和签订合同的清单一致吗?比如:浴霸、洁具,如果浴霸开不了,能不能一起开在洁具里呢?
老师,请问:1、采用分期收款方式签订合同,1000万元发货时收到,余款2000万元一年后收到,这个必须要分开签两份合同才可以分开缴纳增值税吗?不可以在一份合同里说明清楚吗?2、这个分开纳税如何申报呢?系统不是自动将当月开具的发票导入系统的吗?
老师,因为我们的合同金额有时候一笔订单金额比较大,有200多万的,但是客户要开发票,又一下子不能打款这么多过来,第一次打款了150万,然后后面要开发票再打款,那我做凭证要把这个合同复印几次来做吗?因为可能发票分几次开了,还有如果发票开具有些又是合并几个合同一起开的,那我是把几个合同放在一起做一笔凭证装订咯?
老师您好,我们单位,最近又要开一个新的专卖店,然后呢,租了那个人家算是商场的一个档口。然后因为跟对方签订的就不是租赁合同了,算是联营合同,就是我每月固定支付他一个固定的联营费用,我想知道对方应该给我提供一个什么样的发票,能符合这个联营费用的这个约定啊?因为他现在说给我开具摊位管理费,但是我觉得是不是这应该算其他现在服务啊,如果是联营费用的话,您看如果他给我开摊位管理费有问题吗?跟这个合同的我们签订的内容就是联营的这个内容。
第四季度发现不符合小型微利企业条件了,1-3季度所得税要补缴并交滞纳金吗
A转款给B,B再转给C,C开票给A, B是代收款, B收到款账务处理:借 银行存款,贷 其他应付款, B付款给C账务处理:借 其他应付款 贷 银行存款这样是不是不合理
A公司在2025年5月在财务软件上建账,但A公司实际运营了6年,我现在9月要做5月和6月和7月的应付薪酬,是不是就不用计提这一步了?直接发放吗?能把分录列一下吗?
公司出让土地使用权分录怎么写
老师你好,一般纳税人处理机动车是需要缴纳13%的增值税吗
请问申报残保金,公司算上退休人员也没超30人,那填人数时要去掉退休人员吗?退休人员是跟普通员工一样打卡服从安排,按工资申报的。
公司只经营半年现在要注销,有10多万营业额,预收账款还有4000多,能转营业外收入吗
老师,甲方原先是小规模纳税人,现在变成了一般纳税人,现在对方让我们原先开工程发票作废重开,这样可以吗?
请问老师,我们是一家医疗诊所,一般纳税人,2023年成立至今,一直都是流水账,现在从新梳理账目,发现有增值税未抵扣,请问该怎么调整账目
毛利率和净利率下降,净利润率上涨。销售额增长幅度小于净利润增长率。费用方面没有发现哪里减少。银行让我们解释这个贷款报表?因为我们给的不是完全真实的,有点小幅度改动!请问我该怎么解释啊
好的,请问老师另一个问题,建筑装修公司,我们是承包方,民工工资这一部分是发包方代发的,后面从工程款中扣除,如果这一部分也要开发票给他们的话,账务应该怎么处理呢?
平台原则上一问一答,不同的问题要麻烦另开一个提问,谢谢