你好,影响上年利润是什么意思?
你好,比如说我们公司有一个18年一月份到19年12月份的一个项目。那现在不是一九年的汇算清缴还没做吗?那我现在如果说做那个研发费用加计扣除的话。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他现在只能扣除一九年的只能做。一九年的1万费用,加计扣除,是不是。那如果说跨年的话,跨年的像我们像他这种一八年的时候就不能加计扣除了,是这个意思吗?
老师,请教下,研发费用加计扣除是不是只能在次年的汇算清缴时候计算扣除啊?那这样是不是影响了我上年的利润了,如果我能扣除掉一大部分
我是中小型科研企业,享受研发费用加计扣除政策。如果我在2022年汇算清缴不选择研发费用加计扣除,会对我有什么影响吗?每个月归集的研发费用还能在税前扣除吗?
老师 我问一下 是不是只要做了管理费用研发费 就要加计扣除啊 汇算清缴时候表格对不上啊 可不可以部分加计扣除
你好,老师,就是我们替别人买的这个宴会的桌子我们计入费用,他们做到了固定资产了,这样记账重复了吗?主要想统计装修费用,
法人的个人所得税是在个人APP上操作吗?
建筑劳务不需要资质,劳务派遣需要资质
公司转账给法人备注货款怎么做账
生产型企业,出口退税。报关(其他进出口免费)。开免费发票还是13点发票。
成本加成法适用是交易类型怎么理解?
您好老师,我是一般纳税人户,想咨询一下变股东需要缴纳什么税,怎么才能少交
公司是做外贸的,卖摩托车配件,在国内采购 然后出口,进项税额是可以退回来的,一般供应商会给我们10个点的优惠 比如库存商品的金额是50800 税额是5080 合计金额是55880 供应商那边开票的总金额就是55880 但是他的库存商品的金额是49451.32 税额是6428.68,然后后面还要退税,退税的金额就是开票的税额6428.68 我这边是做内账的,我现在是用哪个数据
老师好,这学期幼儿园学费不但没有减免反而涨了,这个要向哪里反应这个情况呢
当月已开出蓝字发票能再另外开一张对应折扣红字发票吗(不是退货的红字发票)
就是次年5月汇算清缴才能加计扣除,那我20年底时候出具的利润表是不是利润其实低了
不是,跟你利润表没有关系 是应纳税所得额的问题
突然有点蒙了,老师能解释下吗
就是你做过所得税汇算清缴吗?
还没做过,所以有点搞不懂了
你的利润表的利润不动,加计扣除,是因为税会差异引起的调整的是你应纳税所得额
还是有点模糊,如果加计扣除加汇算清缴退税了,我不就要调整提前年度损益调整了吗,虽然跑到了资产负债表里面,但是实际上我20年的利润还要高了吧,我这样理解对吗
以前年度损益调整是影响你利润分配,不是损益表金额