你好!研发费用化支出按年加计扣除

你好,比如说我们公司有一个18年一月份到19年12月份的一个项目。那现在不是一九年的汇算清缴还没做吗?那我现在如果说做那个研发费用加计扣除的话。那他可能是不是只能?我理解的,是不是他现在只能扣除一九年的只能做。一九年的1万费用,加计扣除,是不是。那如果说跨年的话,跨年的像我们像他这种一八年的时候就不能加计扣除了,是这个意思吗?
你好,我想问你一下哈,那个是不是有新出的税法说那个费用发票啊,如果是跨年度有效期,说是三年是吗,都不会被那个被调纳税调整哈,就比如说我现在221年嘛,然后他们还拿一九年的发票过来啊,那这样不跨了三个年度吗?那到时候这个一九年的费用发票做到二一年,那这样子会被剔除出来吗?
老师,请教下,研发费用加计扣除是不是只能在次年的汇算清缴时候计算扣除啊?那这样是不是影响了我上年的利润了,如果我能扣除掉一大部分
老师,你好,比如说我2021年全年的收入都是劳务报酬所得,那明年在做个税的汇算清缴的时候我可以减除60000的扣除额来算吗,我没有专项附加扣除,那我是不是只能用总收入-这个60000了
老师。针对这个政策,我想了解下的问题就是:比如我们购买了一台新设备,价值500万,按照这个政策,那我们是可以一次性扣除,对吗?其次就是,后面又说了可以减半扣除?如果我采用减半扣除,那第一年我扣250,剩下的250是可以在下一年一次性扣除吗?如果我这设备是用来研发的,那我可不可以再运用加计扣除呢?
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
就是18年的,现在不能了,是吗
你好!是的,现在不可以了
就是说,我现在因为现在是一九年的汇算清缴,还没做吗?一九年的研发费用加计扣除是可以做的。那我现在可不可以做一八年的1万费用加计扣除呢。
你好!18年的研发费用不可以加计扣除了