是工资吗,这个可以挂应付职工薪酬下面,
你说像这种情况该咋办,我们年底留了一部分工资在2021年发放,比如12月份工资、领导职工剩余的30%工资,都是在2021年1月份发放,我就按照权责发生制计提了,但是问题是2020年1月份我们科长他当时做账把2019年的这个部分计提在了2020年月的账里,还有他把2019年第四季度的房产税、土地使用税也计提在了2020年1月的账里现在导致一个年度计提了两个年度的,金额300万呢,。影响了2020年的利润,领导说让我把2020年12月份计提的那些放在1月份计提。但是也不能这样弄么
今天申报个税时,提示申报失败,原因是有两人的任职受雇日期没填写。我之前没有任何改动,他俩是公司老板,有一个问题是公司是17年6月1日成立的,但看之前的凭证是17年10月开始记账的,那么在个税系统里面这两位老板的任职受雇日期是按17年6月1日填写?还是按照17年10月1日?请老师帮忙解惑一下
我新到的单位,之前没有会计,我从1月1日开始记账,那12月31日的余额应该记在什么科目里,这个钱里还有2020年没有发放的提成在里面。
公司之前没有会计,老板也是只做了一个银行账户的流水账,现在我来了之后老板让我把之前去年12月份到今年的账整理出来,刚买了财务软件,我也是刚考了初级证书还没有实操经验,结果在设置科目的时候没有设置成本类科目直接在营业费用里核算的,项目从12月份开始,今年1月份还没结束,像这种情况我应该怎么办?
公司新购入3张2人位办公桌,2022年11月25日支付的款项,发票是11月30日给过来的,11月份只做了付款的那笔账,没有做进固定资产。这笔账如果要在12月份做进去固定资产的话,折旧应该从12月份计提还是从2023年1月开始份计提?因为我认为既然付款和发票都是在11月份,那么就算作在11月份开始投入使用了吧,应该在12月份开始计提折旧。只是因为之前的会计,在12月份没有做相应的账吧?
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
这里的钱不全是提成,提成多少钱我还不知道,还有一部分是利润
这个需要清楚才可以,这个弄清楚才可以做账,
那利润那部分利润分配-未分配利润里吗?
你要是期初填写,这是资产 负债都输入,不平才填写未分配利润,这个,倒挤出来的,
这个对应按盘点数据做期初话,
之前没有会计,没有财务数据,期初余额只有提成没有发,没有欠别人的钱了,记什么科目啊
应付职工薪酬 这个下面挂就可以,这个,说不要补齐之前账吗,这个对应算出来提成挂下面,还有别的资产,负债都盘点填写进去,最后会不平填写未分配利润下面