同学你好,原来是计入其他应付款的哪方了呢
老师,以前会计手工做账待抵扣进项税额用其它应付款科目,现在年初我用财务软件记账能把科目改过来吗?需要怎么改呢?
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
老师,您好。我有个会计实务问题,可以向您请教吗? 是这样的,去年我公司七月,做了一笔分录, 借:主营业务成本 应交税费——待抵扣进项税额 贷:应付账款 当时做的时候,贷抵扣进项税少做了一分钱,主营业务成本多了一分钱。现在查到,21年“待抵扣进项税额”科目余额和手里21年未认证进项税额有两分钱差额。请问在今年的话,怎么调整这个差额呢?
老师早上好,请问以前老会计记账时购进原材料时的会计分录是 借:原材料 长期待摊费用—待抵扣进项税 贷:应付账款 而我接手后做的分录是 借:原材料 应交税费—应交增值税—待认证税额 贷:应付账款 现在资产负债表平衡,就是长期待摊费用科目借方一直有余额,这种情况怎么处理啊?
老师我是会计小白, 我现在刚进一家公司主管就叫我修改2021年离职的会计做的烂账,已经报过税了,但是资产负债表和科目余额表如下图1所示往来账款数据有差异,我们用的是用友T3老版本的财务软件,主管只给我指点到下图二叫我以科目余额表为准调报表,我改怎么调
老师好,工商年报中的 资产状况 是根据账上12月的数据 还是 汇算清缴后的数据 为准 填写哪一个
老师,请教您个问题,医院发生的医疗纠纷赔偿支出,这个需要发票吗?没有发票,在做汇算清缴时需要调增吗?
老师好 退休返聘人员工资可以有专项扣除吗
老师 这题不会!麻烦讲解一下
老宣传费用取得专票能抵扣吗
老师,你好!律师事务所不允许亏损吗?
老师,内账分红可以直接做借利润总额未分配利润,贷银行存款吗
股东只有分红收入,已缴纳分红个税。还需要进行年度汇缴吗?另外彩票所得需要年度汇缴吗?
老师,我们公司是一般纳税人,名下有辆旧的新能源汽车,现在公司注销要把车过户给个人,当时买的就是二手车没有抵扣过增值税,现在对方也不要发票,我应该怎么做账务处理和怎么交税?
老师,我公司第一季度收到320000成本票,4月份对方把发票冲红了,我收到冲红发票怎么做账
购入进项税记入了其他应付款借方,抵扣记入了贷方
同学你好,现在 借,应交税费一待认证进项税额 贷,其他应付款 将没有认证的金额转出来