这个做借原材料贷,应付账款暂估款。
老师,问一下,有入库单,没有发票,这样做对不对,借:原材料—暂估入库—XX材料,贷:预付账款
老师,公司已经预付过货款的原材料,付款时账务处理:借:预付账款-供应商 贷:银行存款,到月末结账时发票也没有回来,要做暂估入库账务处理,借:暂估入库-原材料 贷:暂估款-供应商,可以吗?等下月发票回来时,冲暂估入库,然后再做原材料入库,以上账务处理正确吗?
请问老师,原材料入库按照含税价, 借:原材料-暂估入库113元 贷:应付账款113元 当月全部领用 隔月实际收到发票后 借:原材料-实际入库100元 应交税费13元 贷:原材料-暂估应付-113元 这种情况下,有13元的原材料-暂估入库为负数,怎么做?
公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000
老师好!请教下暂估入库,要是这个月没有收到发票,怎么办?暂估入库做分录 借:原材料-xx 贷:应付账款-xx 老师一般暂估原材料价格是入不含税,供应商一般送货的入库单,是含税价还是不含税价
老师,每个月的发票和入库单不在一个月,是按照发票入账还是按照入库单入账
老师,像这种记入周转材料—低值易耗品就可以吧,要不要再加三级明细呢
入库单这个做,不用这个领用转制造费用下面,
没懂,第一个问题是不是按入库单做,第二个问题是不是不用放在周转材料,那应该放在生产费用吗
是,第一个是的,第2个这个放 周转材料—低值易耗品 我说是不需要设置三级科目意思,
好的谢谢老师
好的,我先回复别的学员呐。