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请问一下我这个月没销项税,只有进项税,这个可以不用做发票认证吗??做发票认证和不做发票认证有什么区别和影响吗?

2021-03-05 17:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-03-05 17:34

你好,可以这么做的,区别就是你做进项和申报附表二,留底

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快账用户4457 追问 2021-03-05 17:46

那么是不是发票认证了就做留底税了呀?这个留抵税的分录需要写吗?要怎么写留底税分录呢

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齐红老师 解答 2021-03-05 17:49

你好是的,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 17:56

那么没有做认证的进项税呢?这个分录需要做吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 17:58

没有认证的应交税费未交增值税

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:07

那么为什么要未交增值税这个科目呢?我购进来的货物已经交过增值税了呀?用这个未交增值税科目不合适吧?

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:11

我写错了应交税费待认证,写这个科目。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:20

你是说我这个进项发票没有认证的话,分录就得要做,借:应交税费~待抵扣进项税额,贷:应交税费~应交增值税(进项)。是这个分录吗?

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:24

没有认证,借库存商品应交税费待认证贷银行存款是做这个。

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:24

认证之后,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:30

那么等我下个月可以抵扣了呢?而且下个月的销项税大进项税额呢?并且进项税做了认证了呢?这时的分录怎么做了?

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:32

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:36

那么没有销项税额只有进项,那么做认证不是就是有留底税了吗?这个留底税的分录怎么做呢?

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:42

留底的分录就是18:32给你写的那个。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:52

那么人家留底税不是有个科目是:应交税费,应交增值税留底税吗?怎么你就又用了转出未交增值税呢?

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齐红老师 解答 2021-03-05 18:54

你好,没有这个科目 转出未交增值税借方余额就表示留底

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快账用户4457 追问 2021-03-05 18:58

怎么没有应交税费~增值税留抵税额。这个科目有的吧

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齐红老师 解答 2021-03-05 19:03

你好,没有这个科目的。你一定没有做过学堂的一般纳税人石涛吧。

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快账用户4457 追问 2021-03-05 19:32

那么要去哪里学习这个增值税的分录呢?

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齐红老师 解答 2021-03-05 19:48

看一般纳税人的实操就可以

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你好,可以这么做的,区别就是你做进项和申报附表二,留底
2021-03-05
你好,不用的,你什么时间抵扣再勾选就可以。
2022-07-27
您好,可以的,不认证这个税额做应交税费待认证进项税额就可以,成本还是按你认证一样做
2021-05-24
你好,建议不要认证了,需要抵扣的时候再勾选。
2022-04-01
你好,这个可以的,可以,不过进项税额转出,这个对应相当销项税额,你不想交税还是需要去勾选认证下
2021-05-06
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