你这里只能作为往来款项处理,同学
老师您好,就是有。有这么一个问题是,就是有挂靠的公司,把工程项目挂靠到我们公司来做。然后嗯,也交预缴的税款。然后甲方也把钱打给了我们,然后我们公司要扣。管理费,还有那些税费之后把剩的钱打给那个挂靠的人。然后就剩的钱打给挂靠的人,我银行转账的话,我的备注是要写什么摘要呢?然后我转给他,之后我的这笔账该怎么做呢?就是这个挂靠的项目,挂靠人也没有票给
老师好,老板和一个人(为了表达清楚,我就叫这个人A)合伙做了一个项目,是以我公司的名义做的。 一个商砼公司欠 A 50万,然后他们合伙做这个项目上就用了这个商砼公司的商砼,这样商砼公司欠A的50万,就顶成了项目上欠A的了 现在我想请教的是,我公司准备给A打30万,后续再打20万,那该以啥名义打给A呢?以我公司有益的角度去考虑。
老师你好,就是公司有一个项目是挂靠在a公司,就是业务是我们做,但是流程是要通过a公司,然后项目上的人员有2个是在a公司交的,我们就把这次a公司交的社保打到了a公司,这笔钱怎么入账呢?
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
请问老师,供货商来送货拿送货单来,采购放方用给他们入库单吗?双方对账用什么对?
老师好,要是2处申报都扣除了5000 税务局会不会打电话来的
老师3月份有个出差的餐费发票没入账,现在怎么入,不走业务招待
请问老师,公司的银行账和银行对不上,是历史遗留问题了,不想追溯了,用什么做法调平呢?
公司在市场一家小炒摊上定的员工餐,15一份,每天有七八个员工吃,小炒老板要是能开票,开什么项目?
老师,我是建筑业乙方施工方,现在对甲方开票500万,月末我收入成本的分录怎么写
老师,我是一般纳税人,建筑行业施工方,现在给甲方开票500万,我怎么✍分录,成本收入各是多少。与甲方得合同是2000万,预算成本1750万
老师帮忙做一下题吧?谢谢啦
找宋生老师 老师 我是建筑施工方 现在开票给甲方1400万,都是一般纳税人,与甲方的总合同是8000万,预算成本7000万,工程还在建设中,怎么写分录,收入和成本都是多少
老师,2023年已计提未发放的工资,2023年企业所得税汇算时做了纳税调增,在2024年12月和2025年1月将23年未发工资分别发放,请问24年企业所得税汇算怎样申报?
可是我们打给对方的时候备注的社保费呢
不管备注什么?你这个都是只能以这个往来款项做账务处理。