你好,1.只缴纳社保不发放工资,A公司在扣款客户端做零申报处理。 2.直接转到公司对公账户就可以。 3.A公司收到款项时, 借:银行存款 贷:其他应付款
老师你好,就是公司有一个项目是挂靠在a公司,就是业务是我们做,但是流程是要通过a公司,然后项目上的人员有2个是在a公司交的,我们就把这次a公司交的社保打到了a公司,这笔钱怎么入账呢?
老师,我们老板有两家公司,2月新来的员工我把她的社保交在了a公司,钱也扣了,现在老板说要交在b公司,让我把社保的钱也从b公司还给a公司,这我要怎么做账呢?
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师好,假如我挂靠在A公司交社保,不是A公司的员工,也不从A公司领工资,A公司在扣缴客户端怎么给我填报个人收入和几项社保费,我怎么给A公司这笔交社保的钱?A公司收到我这笔钱怎么入账!
老师,a公司帮b公司员工代交了社保,然后现在b公司要把这个社保费转给a公司,那a公司收到钱怎么处理
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,体检每人1000元过中秋和春节发放粮油2000元福利,都做到应付职工薪酬贷方,发放做借方。但是集团福利不需要申报个税。这样新季报就提示和个税数相差大。这怎么搞呀?,谢谢老师回复我
老师,每年年终奖是在12月申报还是1月申报好,一般年终奖领导都是快过年时准备发放,可是都过了12月了,应该怎么操作
老师,公司为什么要交城建土地使用税
听说现在小规模的报税要比对营业外收入,我把二季度减免的增值税的营业外收入做到七月份了,要不要调啊
老师,我们是和景区合作,我们的员工是演员,然后他们的工资我计入了主营业务成本,给员工买的早饭、午饭我记福利费还是主营业务成本
老师我公司是做玻璃的,开发票名称开成工程服务可以吗
老师,我以前计提的物业费,有部分有发票,有部分没票,我去年做汇算时调增,但财务帐没动,钱一直没付,那如果现在要付,那没票的部分就直接支付就可以哦
工会经费的计税依据是按应发工资还是实发工资?如果拖欠工资未发,工会经费是不是夜晚按应发上交工会经费?
出口退税货物没有进项,也能免对应出口销售税额是吗?只是不能退进项税了是吗?还是说没有进项,销项税额也需要缴纳?