借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
小规模纳税人开发票的销项税额1500做账时候怎么写
小规模纳税人开的销项发票税率13个,报税的时候怎么填报
小规模纳税人季度未达起征点,开具普票发票的销项税额怎么做账
小规模纳税人开差额票,报税的时候怎么确认销售额
老师,小规模商贸公司,本月开普票已超过30万,买卖货物的时候进项发票做账的时候需要特意写进项税额吗?销项发票做账的时候需要写销项税额?
老师,退回以前年度附加税在电子税务局直接用于抵扣本期附加税如何作分录?
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,社保缴费是对的,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,也并没有其他错误,税务系统里带出的基数就是不对的,不是人为错误,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,客户用房子抵扣货款,我公司缴纳房产契税,印花税怎么做分录?
老师,是不是在第三方平台购买机票后,如果要做进账,不能单单开具发票,还要打印这样的登记卡出来是吧?才能计算9%的进账。是发票金额(含燃油基建)/1.09*0.09去计算是吧?
老师,现在注册公司需要验资吗?
老师,我第一次遇见差额征收,是什么意思
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
老师,我与a公司有业务往来,我收到b公司的商票其实是a公司的,我做分录借应收票据-b公司 贷应收账款a公司 商票到期提示付款借银行存款 贷应收票据-b公司 对吗
公司的实收资本是张三公司实缴50万 李四公司实缴20万 现在李四公司把股份全部转给张三公司 。那么李四实缴的20万是不是就转给了张三公司 实际就是50+20=70万
这道题的第4问,计算最低售价要考虑B的固定制造费用吗谢谢
第二个月怎么写不用交增值税,小余30万
借应交税费-应交增值税 贷营业外收入