你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师十月份收到一张专票入了固定资产,十二月才发现税号开错了,退回去重开了,这个账要怎么处理,固定资产卡片已经录了
请问老师,去年11月份开的固定资产发票,现在才收到,怎么账务处理啊
请问老师,固定资产发票开重了没有做固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
老师,就是我去年11月份购的固定资产已经到了验收安装后已经投入使用,我今天2月份才收到发票,我如何做账务处理呢
老师,2024年收到2023年2月份开的购买固定资产的发票,要怎么做账务处理呢
通过平台销售就按进账金额,全额还是净额确认收入比如淘宝,瓶多多
我公司招了一个国外市场的负责人,他是一个在日本的留学生,他不要在国内交社保,那每个月给他发的工资是属于工资薪金吗?还是劳务报酬?签全职的合同。
老师,请问投资款股东转多了怎么处理?
村集体提留收入,算什么收入?
怎么做报表附注,有模板吗?
老师你好,请问合同负债,是相当于预收账款的性质吗
老师,请问我们在子公司建立初期(子公司未办理银行账户)代付给商场租金,物业费,推广服务费,商场开票给母公司,并且不能换开成子公司,请问母公司可以开出租金,物业费,推广费给子公司吗?
老师,工会经费发放福利,必须开具工会组织抬头吗,如果开成公司名称能否报销,会有风险吗,需要重新开具成工会组织抬头吗,对方为个体工商户
老师您好,公司为个体户,平时开销售煤炭发票还没有业务,咱是刚成立的。因为我建议没有成本票的情况下不开发票。属于不合规,但领导的朋友说不开成本票也能成立个体户,我不太理解
你好,老师,正常的是每个月只需要月末结转损益,只有年底的时候结转本年利润?
入当期吗,那么折旧从入账次月折旧吗
你好,是补入帐。 折旧从去年12月份开始补计提
在12月份的账里面做吗,那么报表是不是也要重新更新申报了
你好,是做到现在,而不是去年12月份的账里面
麻烦老师给一下从12月份补计提的分录,谢谢啦
你好 跨年补计提的分录是,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧 今年补计提的折旧分录是,借:管理费用等科目,贷:累计折旧
好的,谢谢老师,还有个问题啊,我们员工的工资不是按月发放,可能一两个月没有发放工资,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发申报还是按照0申报
你好,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发数申报
但是我问过12366,他说是按照员工工资实际到手的月份申报个税
你好,按权责发生制要求,应当按应付金额申报,而不是按实际发放的金额申报啊
老师,12366说个税申报按照收付实现制,是不是有政策规定
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的
之前有老师回答是按照实际发放申报,这个难道有争议吗
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你说不发工资月份也按应发工资来申报,这个和之前老师回答的不一样
你好,如果没有发放就不申报,那就会导致你之后申报的时候(按实际发放月份申报),工资对应的所属月份就不对啊