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请问老师,去年11月份开的固定资产发票,现在才收到,怎么账务处理啊

2021-03-06 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-06 10:49

你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:01

入当期吗,那么折旧从入账次月折旧吗

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:03

你好,是补入帐。 折旧从去年12月份开始补计提 

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:16

在12月份的账里面做吗,那么报表是不是也要重新更新申报了

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:17

你好,是做到现在,而不是去年12月份的账里面 

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:31

麻烦老师给一下从12月份补计提的分录,谢谢啦

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:33

你好 跨年补计提的分录是,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧 今年补计提的折旧分录是,借:管理费用等科目,贷:累计折旧

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:35

好的,谢谢老师,还有个问题啊,我们员工的工资不是按月发放,可能一两个月没有发放工资,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发申报还是按照0申报

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:36

你好,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发数申报

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:37

但是我问过12366,他说是按照员工工资实际到手的月份申报个税

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:38

你好,按权责发生制要求,应当按应付金额申报,而不是按实际发放的金额申报啊 

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:42

老师,12366说个税申报按照收付实现制,是不是有政策规定

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齐红老师 解答 2021-03-06 11:48

你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的 

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快账用户3954 追问 2021-03-06 11:59

之前有老师回答是按照实际发放申报,这个难道有争议吗

之前有老师回答是按照实际发放申报,这个难道有争议吗
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齐红老师 解答 2021-03-06 12:01

你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3954 追问 2021-03-06 12:28

你说不发工资月份也按应发工资来申报,这个和之前老师回答的不一样

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齐红老师 解答 2021-03-06 14:01

你好,如果没有发放就不申报,那就会导致你之后申报的时候(按实际发放月份申报),工资对应的所属月份就不对啊  

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你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
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把没有发票的分录红冲按发票入账就可以了。
2022-10-09
做账可以的 12月份冲了11月份的 然后重新做的
2020-12-17
你好!你23年没有入过账是吗 有没有暂估过
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