你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
老师十月份收到一张专票入了固定资产,十二月才发现税号开错了,退回去重开了,这个账要怎么处理,固定资产卡片已经录了
请问老师,去年11月份开的固定资产发票,现在才收到,怎么账务处理啊
请问老师,固定资产发票开重了没有做固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
老师,就是我去年11月份购的固定资产已经到了验收安装后已经投入使用,我今天2月份才收到发票,我如何做账务处理呢
老师,2024年收到2023年2月份开的购买固定资产的发票,要怎么做账务处理呢
24年12月-25年1-4月,跟我们合作的劳务公司给我们开的发票项目名称开成经纪代理服务了,但是对方目前还没有红冲重开,等红冲重开了,需要把账簿里错误的发票扯掉把正确的附进去吗
老师,请问餐饮公司,在自己餐厅接待产生招待费,餐厅营业日报表和会记账务怎样处理
麻烦老师讲下,红色颜色写的字的内容,谢谢
老师 2024年工资成本10万重复录了,汇算清缴时发现并纳税调增了,税务老师说不调账,只调表,那请问2025年我还要红冲这比分录了,如果红冲了就意味着利润又增加了,那等于会造成25年利润高又要上一部分企业所得税了
你好!公车检车费用怎么入帐
企业所得税汇算清缴,是用张载金额调成税收金额,还是税收调张载。比方说,张载100,税收20,是调增还是调减。
公司是食品加工行业,做完工产品成本表要如何做?
一般纳税人工业,车间使用的洗洁精,20大桶2163元用20多天;车间工人使用的胶皮手套,口罩, 出纳做帐时入周转材料吗?
老师 我公司是小规模建筑公司 也有劳务资质 现在有个劳务分包合同 甲方代发农民工工资 工资是去年11/12月份的 25年1月份发放工资 我公司这个月开劳务发票给对方 金额189万 代发工资也是189万 这种情况有没有风险 个税是我公司申报 也有什么风险 这种做法妥不妥
一般纳税人增值税申报只能专票抵扣吗?开了普票的话,如何处理?增值税申报普票金额是否需要填写
入当期吗,那么折旧从入账次月折旧吗
你好,是补入帐。 折旧从去年12月份开始补计提
在12月份的账里面做吗,那么报表是不是也要重新更新申报了
你好,是做到现在,而不是去年12月份的账里面
麻烦老师给一下从12月份补计提的分录,谢谢啦
你好 跨年补计提的分录是,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧 今年补计提的折旧分录是,借:管理费用等科目,贷:累计折旧
好的,谢谢老师,还有个问题啊,我们员工的工资不是按月发放,可能一两个月没有发放工资,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发申报还是按照0申报
你好,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发数申报
但是我问过12366,他说是按照员工工资实际到手的月份申报个税
你好,按权责发生制要求,应当按应付金额申报,而不是按实际发放的金额申报啊
老师,12366说个税申报按照收付实现制,是不是有政策规定
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的
之前有老师回答是按照实际发放申报,这个难道有争议吗
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你说不发工资月份也按应发工资来申报,这个和之前老师回答的不一样
你好,如果没有发放就不申报,那就会导致你之后申报的时候(按实际发放月份申报),工资对应的所属月份就不对啊