你好 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
入当期吗,那么折旧从入账次月折旧吗
你好,是补入帐。 折旧从去年12月份开始补计提
在12月份的账里面做吗,那么报表是不是也要重新更新申报了
你好,是做到现在,而不是去年12月份的账里面
麻烦老师给一下从12月份补计提的分录,谢谢啦
你好 跨年补计提的分录是,借:以前年度损益调整,贷:累计折旧 今年补计提的折旧分录是,借:管理费用等科目,贷:累计折旧
好的,谢谢老师,还有个问题啊,我们员工的工资不是按月发放,可能一两个月没有发放工资,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发申报还是按照0申报
你好,在没有发放工资的月份,个税申报是按照应发数申报
但是我问过12366,他说是按照员工工资实际到手的月份申报个税
你好,按权责发生制要求,应当按应付金额申报,而不是按实际发放的金额申报啊
老师,12366说个税申报按照收付实现制,是不是有政策规定
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的
之前有老师回答是按照实际发放申报,这个难道有争议吗
你好 我给你举个例子 比如2月份应付工资5000,实发0。3月份应付工资5000,实发8000 如果你3月份申报2月份的时候,按0申报,4月份申报3月份的时候按8000申报 那就会导致工资对应的所属期错误了的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
你说不发工资月份也按应发工资来申报,这个和之前老师回答的不一样
你好,如果没有发放就不申报,那就会导致你之后申报的时候(按实际发放月份申报),工资对应的所属月份就不对啊