查询方式可能选的不对啊
我很纠结这个印花税怎么申报的,我们公司从7月份系统跳出来申报印花税,是按月申报的税款名称是道路货物运输合同按照运费总额贴花,我7月份开了票,我没有申报印花税,8月份我也想零申报,能不能等9月份申报税的时候把7月8月9月份的印花税一起申报
印花税会不会查合同日期,因为我是5月份签订的合同,11月份才拿到,那我是这个月申报所属期是10月,还是下个月申报所属期在11月,我该怎么申报比较合理?
按次申报印花税申报过了,报表怎么总是在系统查不出来,还有我用2月份数据申报的,怎么所属期到三月了
我们公司印花税是按次申报的,这次申报那个表上面所属期怎么是4-6月份啊。6月份的我都已经申报了啊。
印花税按次申报,2月份申报了,但是不知道所属期是自选即当天,所以没缴费,现在怎么处理,采集不到这个信息。麻烦知道的老师来
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
比如按次报2月的印花税,应该在2月申报还是3月
这是3月份申报啊啊
但是税款所属期跑到3月了,36元那个,我报的2月的
从你这个图看不太明白,你可以与当地税务机关确认