同学:您好。同学,现在是要提交还是要修改,修改进入信息采集页面,选择上方的所属期,就能查到,修改。

你好,老师,我们是生产型出口退税企业,七月初报完出口退税跟增值税后专管员出通知,当月报关的所有报关单必须次月申报,因为以往我们都是上个月25到这个月25这样打印报关单的,所以6月25—30号的报关单没打,也没有及时在七月初申报,所以就这边在八月初与七月的税费一起申报,但是六月底的那几张报关单七月开票时没有按专管员说的按出口报关单日期当月汇率开票,开成7月汇率了,现在八月报七月税的时候这个该怎么处理呀?麻烦老师指点一下,谢谢!
印花税按次申报,2月份申报了,但是不知道所属期是自选即当天,所以没缴费,现在怎么处理,采集不到这个信息。麻烦知道的老师来
嗯,我3月1号在个人所得税app里面进行了申报预约,然后呢未及时回复,然后当时我误操作点了作废,然后呢现在我再次申报变成应缴纳税22453,我的当年的总的收入是98000块。上次我填报正常的话应该是退税258块,但是现在的话不知道作废的怎么样把它删除,然后无法操作,目前就申报了一个房贷信息,其他没有申报过。麻烦老师帮忙解答一下。
老师您好,请教一个问题,我在申报期申报了12月份的个人所得税,显示成功了的,后来申报期结束我查询的时候发现看到不12月的申报表,打电话问税务局结果说可能由于系统和网络原因没有申报上,说不管啥原因只能到专管员那里去弄整改责领书然后补报。我想请问的是我能不能在2023年2月申报1月个税的申报期补报2022年12月的?还是必须去找专管员?我在网上看到个税系统可以在申报期补报其他月份的,也不知道是不是真的,麻烦解惑,谢谢。
老师,4月在申报3月出口(退)免税申报提 存在不得免征合计和增值税纳税表差异 ,当时咨询了管管,说是我2月增值税附表二的18栏 填错了 应该填写在14栏,那我也去更正了2月的增值税附表二,也更正了3月的增值税,在4月申报的时候还是出现这个异常,税务老师叫我等 说是系统问题 那我等到现在 还是提示这个问题,我不知道我哪一步还错了?今天税务老师说 合并在5月申报,所属期报4月,那要还还出现这个提示怎么处理啊?
老师,年底未分配利润必须要给股东分红吗
出口应征税和出口退税率是0是一回事吗?区别和账务处理及报税有什么区别
出口货物,货物退税率是0,那就是免税不退税,进货专票怎么入库存,是按不含税入,然后进项做成本,还是直接按含税价入库存,这笔业务分录是什么
老师好,发给客户的售后品,客户不付款,没有跟大货出,发国际快递,请问是否需要正式报关,报关时产品价格,运费等如何填?
项目分包给了一个人,个人又叫了10几个人一起完成项目(10几个人又各带了一个人辅助),这10几个人可以直接代开发票给总包吗,有没有什么条件限制
生产企业的通过劳务派遣公司雇用一线工人计入什么科目
@董孝彬老师 请问我们公司于2017年在工商局做了股权转让,税务至今没变更,当时工商局转让时转让金额填的认缴金额实际转让时为支付转让费,现在如何进行税务变更
公司付新产品的软件开发费计入什么科目
请问2023年的出口到2024年1季度开发票合规吗?会涉及什么风险?
董老师,请问一个公司如果各种fx都存在的话,这种情况下作为会计(系统里的身份是办税员,也是内账会计)还能在这个公司做吗?
上月提交了,修改的话不支持修改税款所属期
同学:您好。提交了,就是到缴款那步了,是采集不到信息。现在直接缴费就可以了。
到财产与行为税纳税申报的时候,带申报税种里采集不到印花税,也没有缴费的提示
税源采集点进去明细有,但是待申报税种勾选里,勾选印花税就显示采集不到,然后一直这样循环
同学:您好,税源采集,把那笔修改保存,再提交。
修改哪里
同学:哪填错了,修改哪里。合同签在什么时间,合同上有日期。
没有合同,只开了发票。而且日期申报了不允许修改
同学:您好。删除掉,重新申报。
删除不掉,显示已申报无法删除
同学:您好。财产和行为税申报查询维护,在这里查一下,有没有那笔。
申报日期可以选择。
在财产和行为税申报查询维护里查到了,申报日期2.20,应纳税额0.6,减免税额0.3,已交税额0.3,应补税额0.3
同学:您好。0.3应该是减免,不用交。
但是减免税额不是写的0.6呢,所以就是应纳税额1元以下的就不用管是吗
同学:您好。正常情况下,低于1元以下,税务局就直接不收了。