您好 下个月可以调整,多的红冲,少的补记
老师你好 我想问一下当月计提的工资,跟次月实际发放时不准,怎么操作呢
老师你好!想问一下,工资可以次月计提次月发放的吗?
计提工资次月发放社保当月计提当月发放,怎么操作起来有点乱?比如发放的工资单是九月,代扣的社保是十月的。那计提9月工资的时候实际发放多少还不知道呢,因为我们次月25发工资,10号前就得计提啊,这个计提数字不一定和发放的一致。
我想问下老师,实际操作中,当月工资当月计提当月发放可以是吗
发票三流一致是什么意思
你好,老师,请问为什么固定资产清理会有余额?处置固定资产的分录应该怎么做?
请问老师一般纳税人没有固定资产,汇算清缴需要勾选折旧表零申报吗
老师,我们是供应链企业,我们公司行政的让我们把工资表分成两部分来做。对于司机,分拣员,保洁这类工种的人员,单独做劳务人员工资表。但是让我们也一起按照工资薪金申报个税。请问,这部分劳务人员工资在做账的时候,也还是做借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。吗?
老师抖音到账扣了手续费可以直接做借银行存款借管理费用手续费贷主营业务收入这样对吗
老师,我们是供应链企业,我们公司自建的厂房,土地是政府的。我们把自建的厂房出租给个人用来经营养猪,租期5年。请问我们作为出租方,是直接做简单的租赁业务,对方个人付租金给我们,我们公司开具租赁发票给对方吗?
个人独居业,个人独资企业查账征收,1-3月份每月营业收入5000成本4500,费用300,没有请员工,老板自己看店铺,那他这个季度要纳什么税?
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接)
老师,比如31号充的会员下月1号才到账,我是不是做,借应收账款未达账款贷预收账款啊
公司收到个人转款计入到了其他应收款,产生了负数,怎么重分类
那就是要反结帐,比如付三月工资,去三月份里面在重新调整对吧
您好 计提不准确的,下个月可以调整,多的红冲,少的补记
您好,在发现错误月调整就可以
在4月期间,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款, 金额就填补记得金额就行了对吧
老师,如果3月计提的工资不准确,然后公司5月才发放工资,或者4月只发了一半怎么弄的?
补计提和计提分录一模一样 4月发现计提不正确就调整 不发工资部分就继续挂账