同学您好, 您能详细说一下吗

老师您好,我想咨询下购买方进项专票认证了,销售方要发票退回,那红字信息表必须要购买方开么?已经认证抵扣的发票销售方能自己开红字信息表和开红字发票么
购买方必须要选一张已经抵扣的进项票来开销售折让的红字信息表吗
销售方要发放现金奖励,开销售折让,我是购买方,我需要提供红字信息表,这个红字信息表可以用未抵扣的票开吗
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
老师,购买方已抵扣的发票,销售方要开红字,是不是必须要购买方开具红字信息表?
小规模纳税人企业,1,2,3月份不含税收入分别是6万,13万和10万,也就是说,2月份不含税收入超过10万,但是整个季度不超过30万,这种情况下需要交增值税吗?
老师您好:建材材料是9%的税率,小规模1%的税率,对吗
这个月供应商因额度不够,有300万进项发票不能开给我司,要下个月才能开进来,但这个月我们就要交300万的进项税了,有什么办法可以解决吗,
钱已付票未开,没有预付账款科目,应该做什么会计科目
残保金的计征依据是什么,如果没有申报会有什么后果
老师,请问下销售方给我们开具了一张发票,我们认证了,也跨月了,现在他们给我们开具了一张红字信息表,我们在哪里确认呢,有路径吗
以前计提折旧了。 现在调账 借:累计折旧140 贷:以前年度损益调整140 借:以前年度损益调整140 贷:利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
单价和数量,都有好多位小数点,这是正常的吗,税务会查吗
找答疑的郭老师,谢谢
销售的产品是布,开出的票,单价和数量系统有好多位小数点,这是正常的吗
销售方要发放现金奖励,开销售折让,我是购买方,我需要提供红字信息表,这个红字信息表可以用未抵扣的票开吗
您说用未抵扣的票开是什么意思
您的意思是红字发票信息表开了以后需要进项税额转出,然后进项税额减少,需要缴纳增值税的话,用后面的未抵扣的进项税额来抵扣是吗,所属月份对应的是可以的,也就是3月份开红字发票信息表,三月份的进项税额可以抵扣的