同学您好, 您能详细说一下吗
老师您好,我想咨询下购买方进项专票认证了,销售方要发票退回,那红字信息表必须要购买方开么?已经认证抵扣的发票销售方能自己开红字信息表和开红字发票么
购买方必须要选一张已经抵扣的进项票来开销售折让的红字信息表吗
销售方要发放现金奖励,开销售折让,我是购买方,我需要提供红字信息表,这个红字信息表可以用未抵扣的票开吗
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
老师,购买方已抵扣的发票,销售方要开红字,是不是必须要购买方开具红字信息表?
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
销售方要发放现金奖励,开销售折让,我是购买方,我需要提供红字信息表,这个红字信息表可以用未抵扣的票开吗
您说用未抵扣的票开是什么意思
您的意思是红字发票信息表开了以后需要进项税额转出,然后进项税额减少,需要缴纳增值税的话,用后面的未抵扣的进项税额来抵扣是吗,所属月份对应的是可以的,也就是3月份开红字发票信息表,三月份的进项税额可以抵扣的