您好 这个是企业所得税前研发费用可以加计扣除 少缴纳企业所得税

老师,高新技术企业除了汇算清缴填写加计扣除,还有认定高企的时候也有加计扣除吗?这个是干嘛的呢
请问,高新技术企业可以年度汇算清缴的时候可以不填加计扣除表吗
高新技术企业,研发费用加计扣除必须一季度一填还是汇算清缴的时候一次性填写就行?
2022年10月认定的高新技术企业,申报2022年汇算清缴时,研发加计扣除是选择全年100%加计扣除呢?还是选择前三季度75加计扣除,第四季度100%加计扣除呢?
老师,高新技术企业发生的研发费用是在申报季度所得税时加计扣除,还是在汇算清缴时加计扣除。
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
这个我知道的,但是高企认定的时候还要单独填写加计扣除的一张表
这个的认定需要填写的 看单位享受的优惠
跟汇算清缴的加计扣除一样吗
跟汇算清缴的加计扣除一样填写