您好。其实正规来说,只有1套帐
我应该怎么记录内账和外账呢?外账是代理会计记账,只按照有发票和公户进出款的,我这边是实际发生的流水账,有的有发票,有的是收据白条,还有没有票的,我应该怎么统计比较好呀,请老师给点意见
老师,您好,我刚交接个小规模的全盘账,只有一个会计的,出纳,会计都是一个人,交接的会计说内账就是记录没有发票的账,用表格记录流水账的,外账就是记录有发票的账,报税用的,是这样吗?在我的理解不是,外账有的内账应该全部有,内账还多了一些没有发票的账吗?是最真实的账
您好!我是出纳岗,我想问一下如果单位两本账,分内外账,之前的会计都是让把外账的原始凭证复印放到内账,然后还有一些内账的单证,加一起组成内账凭证,但是新来的会计告诉我以后外账的不用复印了,说这样是重复记账了,内账就只是单纯的内账票据了,我现在有点懵了
老师好!初创公司,账务在代理记账那。公司也没有建立内账。但是肯定有要不来发票的费用发生。我是公司唯一刚入职的会计。经验不足。请问怎样建立内账和外账。内账和外账收付款是分开的吗?就是说拿不到合规发票费用做在内账里用一个银行账户,有合规发票的做在外账里用一个银行账户。是这样子吗?
我是公司财务,只负责做真实的内账,就是一个记真实流水的出纳而已。外账是给外面的会计外包,开票也是外账会计开。问题一:公司不太正规,万一透漏税我这个只负责内账的会有责任吗?问题二:外包的外账会计开税票时,会写他们自己的名字吗?还是会把我这个财务的名字写上去?但实际上发票我没有经受过。问题三:未经我同意,我在不知晓他们开票活动的情况下,外账会计开票时在收款人栏写了我的名字,实际上收款账户是我老板,我有责任吗?
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
外账主要是应付国税检查。内账是对老板来看的
按理说是一套账,可是有些消费没有票也做不了外账呀,可是又是企业的真实流水。肯定要记成本,也不是说作假,就是真实记账而已,那老师说的内账是没有发票的账吗?那有发票的账就是记录外账去咯?还是我理解的内账是包含有发票的外账和没有发票的内账,最真实的账
可能您的思维一直在内账外账吧
没有发票是不能抵扣的,在企业所得税汇算清缴需要调增的
老师,不是,因为之前的会计内账是用表格记的流水账,说这些是没有发票的账,系统里报税的账是有发票的账,那我接收了我应该怎么做呢,老板也不懂,她用表格记的没有发票的内账也不在系统里记,也不抵扣呀,只是我自己觉得这个表格的内账是不是还要包括有发票的系统账呢?
您好,是的,支出了就需要做账,没有支出属于当期的也需要做账计提