你好 借 预付账款 贷银行 借管理费用等 贷预付账款 没有发票纳税调整就可以
1月份支付2020年度的水电费,在2021年1月份入账,怎么会计分录?
2021年1月份支付2021年第一季度房租,支付给个人,没有发票,怎么会计分录?
2022年1月13日收到2022年1-3月季度房租89925房租发票,怎么会计分录? 2022年1月18付2022年1-3月季度房租89925元,怎么会计分录?
老师,想问下房租季度支付,2021年12月付2022年1-3月房租,2022年1月收到专票且在这个认证抵扣了,这个房租怎么分摊啊,分录是什么?
老师,2021年10月份银行存款支付1年的房租费(没有收到发票),2022年1月份收到发票(发票开3年的房租费),我要怎么做账呢?该怎么摊销呢?
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
企业所得税季度报表,营业收入,营业成本,利润总额,怎么填写。营业收入-营业成本,不可能得利润总额呀,还有其他费用。
这个预付账款挂其他应付款,可以吗?因为之前的水电费挂了其他应付账款?
你好 因为是付了几个月的 要摊 所以用预付账款代替了以前的待摊费用 这是正确的处理
那第一季度的房租要不要计提
应该按月来确认房租费用。
那要不要计提呢
如果这如果这样利润就不均衡 如果这样利润就不均衡。
因为以前走的待摊费用,其他应付款科目,我现在这样分科可以吗 借:预付账款 56090 贷:其他应付款 56090 借:其他应付款 56090 贷:银行存款 56090 借:管理费用 18696.67 贷:预付账款 18696.67
这样可以吗
您好 可以这样处理的。