你好,工资已经发完需要结转
培训机构结算工资时:借主营业务成本,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用,借管理费用,贷银行存款对吗
老师,你好,计提工资的分录,借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,需要附工资表吗?月末结转管理费用,我的摘要写,结转管理费用,可以吗?还是写本期结转
借管理费用4500贷应付职工薪酬工资已经发完需要结转吗?有点理不清
借 应付职工薪酬 贷银行存款 ,再结转借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 正确吗
之前是计提工资时:借 管理费-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 现在需要减少计提是不是:现在我要减少 是不是 借 管理费-应付职工薪酬(红字) 贷:应付职工薪酬(红字)
在建工程转固定资产,有的成本没进来需要暂估,详细分录是怎么样的,图片对吗
减资咋走程序呢哪位老师知道
老师 如果公司收了一笔租金 现金 对方要退租 怎么办呢
小规模纳税人可以按照季度确认收入和成本嘛?还是必须得按月确认收入和成本
你好!我用快账接手其他公司的账来做,需要对方提供什么吗?
请问老师。我是是集团公司下的单位,需要开发票给关联单位,是否可以跨月开具,但是我已在当月申报增值税为无开票金额,这部分关联发票开具是否会有影响吗?
老师,甲会计兼职6个单位会计(4个工作量大,集团40个网银顿复核,)甲会计可以向经理反映忙不急吗?
老师请问酒店住宿餐饮业一般纳税人购进的粮油按票面金额和9%扣除率计算抵扣的进项税额需要转出,报税时要在哪里转出
二联收据,一联是存根,一联是顾客,是无票收入,能一起放在凭证里面吗?还是顾客联要另外保存呢
结算卡和一证通是干什么的
结转是怎么写分录
借本年利润 贷管理费用
这一个分录是不是在一个月上做还是结转到下个月
在一个月做,月末结转到下个月
退货款分录怎么写,款已经退回
借:主营业务收入 应交费税 贷:银行存款
第一个月购买了办公用品价款400,第二个月退回款,我要怎么写啊
借 银行存款 贷管理费用