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我想问一下,有一笔押金,当时付出去没有记账,现在收回来,怎么做账

2021-03-09 08:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 08:06

你好,有一笔押金,当时付出去没有记账 需要补做付出去的分录,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 现在收回来,借:银行存款等科目,贷:其他应收款

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快账用户7978 追问 2021-03-09 08:13

小规模纳税人,减免增值税,影响企税吗?具体的分录怎么样的

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齐红老师 解答 2021-03-09 08:14

你好,小规模纳税人,减免增值税的账务处理是 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      是会影响企业所得税的 

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快账用户7978 追问 2021-03-09 10:27

上面的分录解释一下,分别什么意思

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齐红老师 解答 2021-03-09 10:30

你好 借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 这个是收入分录 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免      这个是减免增值税的分录 

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快账用户7978 追问 2021-03-09 11:32

小规模纳税人,销售货物分录是,借:银行存款,贷:主要业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。但是小规模纳税人增值税,是不含税收入✖️增值税。小规模纳税人每季度免30万,我想问这两个税差额计入哪里?

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:37

你好,小规模纳税人,销售货物分录是,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 没有三级明细科目的   免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     

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快账用户7978 追问 2021-03-09 11:41

这个差额也进入营业外收入是吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:44

你好,你是指什么与什么的差额呢?麻烦提供一下差额的计算过程,谢谢 

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快账用户7978 追问 2021-03-09 11:49

不含税的收入✖️增值税的数和小规模纳税人减免增值税的数,这个差额,

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:51

这两者的金额是一致的啊 麻烦提供一下差额的计算过程,谢谢 

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快账用户7978 追问 2021-03-09 11:57

不含税的收入✖️增值税的数和小规模纳税人减免增值税的数,,上面这个数算出来是50元,免税是30万元。这个差额计入哪里

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:59

你好,上面这个数算出来是50元,减免的增值税就是50元,与免税是30万元这个数据没有关系啊 

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你好,有一笔押金,当时付出去没有记账 需要补做付出去的分录,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 现在收回来,借:银行存款等科目,贷:其他应收款
2021-03-09
你好,当时付出一笔押金,现在收回来了,收回来的时候摘要可以是:收回押金
2020-11-18
你好, 借银行存款 贷其他应付款-老板 如果老板不要这笔钱的话,账务处理如下 借银行存款 贷营业外收入
2021-05-16
学员朋友您好,借:银行存款。贷:利润分配-未分配利润
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现在补入账就可以的
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