你好,有一笔押金,当时付出去没有记账 需要补做付出去的分录,借:其他应收款,贷:银行存款等科目 现在收回来,借:银行存款等科目,贷:其他应收款
我想问一下,有一笔押金,当时付出去没有记账,现在收回来,怎么做账
老师你好,想问一下,我们有一笔结汇收入,在3月做账的时没记,现在才对出来。怎么办呢?
老师请问我在4月的时候做了一笔借销售费用贷现金!(当时没有说这笔钱没有支付)出去然后在5月的时候现金流水账上面又有这笔费用的存入(是因为4月没有给出去5月有还回来了)那我5月怎么做账呢?
请教一个问题,19年的账,当时4月份付了一个押金挂了往来,结果当年12月不知道会计怎么想的冲了往来计入营业外支出,现在押金退回,我应该怎么做账?
老师,有一笔押金在公司创立之初支付的时候没有入账,后面这笔 押金收回来了 我该怎么入账呢
老师,对方欠税,去年有张材料发票税务要求我们进项转出,分录要怎么做啊
旅行社开的机票发票能做进项吗?
老师,这是一家家电维修商行,个体户,主要是海尔的售后服务,进出票差额相当大,现在要建账,这个应该注意哪些问题?
涂料类油漆、硅藻泥等。不含材料粘结剂、腻子、美缝剂。装修公司给客户开票时税收分类编码怎么选?
老师,购买冰柜1200元记入什么科目?
老师,有张材料发票要进项税额转出,分录怎么做啊
老师,早上好,请问毛利率是不是就是利润总额÷总收入呢
公对公,就是公司转给公司可以备注借款吗?
老板要帮朋友开自己公司旗下直营门店的发票,我会有风险吗?应该怎么操作呀?
一般纳税人的账 就是我考核的时候有一个季度每月都是进项大于销项 但是人家提示我据实做账 发票已全部认证。也就是进项发票不能入待认证进项科目里 如果我录到待抵扣进项科目里可以吗
小规模纳税人,减免增值税,影响企税吗?具体的分录怎么样的
你好,小规模纳税人,减免增值税的账务处理是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 是会影响企业所得税的
上面的分录解释一下,分别什么意思
你好 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 这个是收入分录 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 这个是减免增值税的分录
小规模纳税人,销售货物分录是,借:银行存款,贷:主要业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。但是小规模纳税人增值税,是不含税收入✖️增值税。小规模纳税人每季度免30万,我想问这两个税差额计入哪里?
你好,小规模纳税人,销售货物分录是,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 没有三级明细科目的 免征的增值税账务处理是 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免
这个差额也进入营业外收入是吗?
你好,你是指什么与什么的差额呢?麻烦提供一下差额的计算过程,谢谢
不含税的收入✖️增值税的数和小规模纳税人减免增值税的数,这个差额,
这两者的金额是一致的啊 麻烦提供一下差额的计算过程,谢谢
不含税的收入✖️增值税的数和小规模纳税人减免增值税的数,,上面这个数算出来是50元,免税是30万元。这个差额计入哪里
你好,上面这个数算出来是50元,减免的增值税就是50元,与免税是30万元这个数据没有关系啊