您好,是可以认证的。没有影响

请问,公司为一般纳税人。2月份没有销项,只有进项。收到进项专票这个月可以认证抵扣吗?抵扣了税务上有没有影响
一般纳税人,这个月没有销项只有进项可以抵扣吗?
一般纳税人,销项税额2千多,开进来的进项税额2万多,没有其他进项可抵扣,这种情况,这张2万多的进项发票能否抵扣,抵扣会有影响吗?
老师好,我们之前是代开发票,后面5五份申请一般纳税人了,因为5月我们没有销项,只有进项发票,然后我六月份报5月增值税没有认证勾选抵扣,我下个月报税前认证抵扣可以吗,我们现在是开数电票,我收到的专票在哪里认证勾选抵扣啊
你好,我问一下,我的公司2月份转为一般纳税人,2月3月只有进项票,没有收入(没有销项票),月底我需要结转进项票吗,这些进项票需要先勾选 认证吗,还是等抵扣时再认证,如何操作,我第一次做
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,我这个认证了报税的时候会形成一个应纳税所得额的负数差额吗?
您好,是的,会形成的,是可抵扣进项税金额