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老师,咨询问题。计提12月工资时多计提了600,1月发工资时才发现

2021-03-09 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 09:22

你好,计提12月工资时多计提了600,1月发工资时发现了,调整分录是 借:应付职工薪酬 600 贷:以前年度损益调整等科目 600 

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快账用户7545 追问 2021-03-09 09:32

老师,是不是也可以反结账到12月份,重新计提。年报正确就可以??

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齐红老师 解答 2021-03-09 09:35

你好,你单位的软件支持跨年反结账吗? 

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快账用户7545 追问 2021-03-09 09:40

可以。年度反结账

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齐红老师 解答 2021-03-09 09:42

你好,可以年度反结账,那就可以反结账到12月份,然后重新计提的 

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你好,计提12月工资时多计提了600,1月发工资时发现了,调整分录是 借:应付职工薪酬 600 贷:以前年度损益调整等科目 600 
2021-03-09
你好,可以这样处理的 
2020-11-18
你好,多计提的工资冲销,分录是 借:应付职工薪酬 贷:制造费用等科目 
2021-01-22
你好!你现在是要补计提是吗? 你12月计提的时候分录怎么做的
2024-04-03
您好!1月份少计提100元就可以了。
2021-01-15
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