不超过4000 ,减除费用按800 ,应纳税额=(不含税收入-800)*税率,超过4000 减除费用按20% ,这个应纳税额=(不含税收入*(1-20%))*税率, (5000*(1-20%))*20%

机械租赁合同是按实际结算金额算印花税还是按合同金额算,合同金额都大于实际结算金额
老师请教一下:1️⃣商品用于招待、正规分录 借:管理费用招待费 贷 主营业务收入。 再结转 借主营业务成本 贷库存商品。 (如果之前一直做成 借 管理费用 招待费贷库存商品的话 将来审计大概会有什么影响 、目前小规模 ) 还有 2️⃣如果现在我更改成正规分录 之前申报过 企业所得税的 是否会影响 3️⃣快帐系统是否有一键报送税务系统的。谢谢
已经认证申报的发票发现税率开错了,怎么处理?
我们酒店洗衣房之前更新改造总价23000(其中质保金1150元),但是工程那边请款的时候没有说质保金,会计这边就是按21850做的长期待摊费用,现在质保金1150元请求付款,这笔账要怎么做凭证?
老师您好,县应急局给单位参加活动的个人奖金,应该报工资薪金还是偶然所得呢?公司仅收到后代为转发
小微企业认定中利润总额不超过300万,还是销售收入不超过300万
老师,我们每个银行公户都有提取备用金,这个备用金最后怎么平账?
老师,今天收到了2022年的劳务费发票,发票当年就开了,只是发票没给到财务。当时工程结束后,会计是从在建工程转到了固定资产里面,并且按月折旧的。领导说是现在收到发票了,要付款付给做工程的这家公司。那现在收到2022年的劳务费发票,我该怎么做账呢?需要调整以前年度的账吗?
老师,公司之前订桶装水的空桶的押金是我微信给的,200元,现在我们不再订水了,200押金要退回给我们。因为我之前微信给的,然后拿收据回去冲备用金了,现在让供应商直接把钱退回公司公户,这样子是不是不好?
我们是按当月末开票金额申报增值税还是银行当月的收入申报增值税?
我一年是25000,感觉好像不用缴纳税款
你这个预缴是需要交,汇算清缴不用,不超过60000 是不需要交,
汇算清缴这个税额是等于25000*(1-20%)-6万-专项扣除,-专项附加扣除,
预缴我也没有缴纳啊?
你这个收入总额是按劳务报酬申报个税吗,你去查下,没有就标准神下面去自己申报填写下,
你这个收入总额是按劳务报酬申报个税吗,你去查下,没有就标准下面去自己申报填写下
预缴是支付单位代扣代缴,对方要是没有申报那就没有, 需要汇算清缴自己申报