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老师,之前暂估了一次成本费用,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估,现在全部没有取得发票,是不是红冲原来分录,再做笔真实业务,汇算清缴的时候再调增?

2026-01-10 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-01-10 17:42

同学你好, 如果只是没有发票来。但是。业务是真实的,那么,账务不用处理。 汇算时做调整就行

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齐红老师 解答 2026-01-10 17:42

如果不仅没有发票。连真实业务都没有。 那就是你说的 要把它红冲掉

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快账用户7934 追问 2026-01-10 17:45

好的 明白

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快账用户7934 追问 2026-01-10 17:47

没有真实业务,直接红冲就可以,不用再做其他分录了对吧

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齐红老师 解答 2026-01-10 18:00

对的,没有真实业务,红冲就行。其他不用做了

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同学你好, 如果只是没有发票来。但是。业务是真实的,那么,账务不用处理。 汇算时做调整就行
2026-01-10
你好,你把取得了发票之后的主营业务成本都改成利润分配,未分配利润 发票和暂估一样的情况下不需要调整。
2024-05-20
你好,发票来了,应当先做之前暂估的相反分录,然后根据发票做相应分录 你提供的过程,不属于 冲暂估
2024-04-09
你好,这个是实际业务的吗?
2021-05-20
红冲之前的暂估,然后再做发票的。这个实际不需要支付的,再转营业外收入。
2024-01-03
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