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老师,当月开出的负数发票能不能不做分录?和原正数发票一起都在凭证后面?

2021-03-09 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 11:29

当月开出的负数发票,与正数发票,如果都是当月开具的发票,并且是同一家公司,可以一起做凭证。

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快账用户5876 追问 2021-03-09 11:31

老师,分录就不写了,可以吗?

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齐红老师 解答 2021-03-09 11:48

如果是金额相同,可以不写分录。

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当月开出的负数发票,与正数发票,如果都是当月开具的发票,并且是同一家公司,可以一起做凭证。
2021-03-09
你好,开出的红字负数发票,你可以在几份都放在一起,然后装在凭证后面就行,因为这个红字发票,你们也是要做账呀。
2022-02-25
你这个负数发票是冲减什么时候的发票
2020-12-31
你好 是的 都做 一个做负数 一个做正数收入
2021-04-09
对的,是的,是这么做的。
2022-11-15
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