是的,这个不需要做账的
请问老师,当月开的发票因税局给直接抄报税了,不能作废只能冲红,就开了一张负数发票,负数发票做不做分录,如果做的话怎么做,谢谢老师
老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
老师好!全电发票不能作废,只能开负数,那如果当月的发票开一张正数然后又开了红字就不用做账吧?
使用全电发票后,发票开错了就作废不了,只能开具负数发票红冲,请问入账时候,是否也要将这张蓝字和红冲的发票一起入账?可以不入吗?
老师,全电发票开错了一张,想作废但是只能红冲,那么正数票和负数票需要给对方吗?还是对方可以自动在税务账户中查到这一正一负的发票?这一正一负的作废票不需要做账吧?
实收资本如果实际是5000万,只要不撤资,是不是公司账户上永远都有5000万
15年建厂的时候,营业执照上注册资金5000万,打在5000万打在了公司账户,完成手续后,由于资金紧张,把钱用其他方式拿出来了,花在其他项目上。现在改用电脑做账建起初数据,实收资本填5000万还是不用填了
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付