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老师,出口退税增值税纳税申报表怎么填写呢,需要填写哪些栏次呢

2021-03-09 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-09 14:07

你好,你是出口退税填写在出口免抵退栏次

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快账用户5444 追问 2021-03-09 14:10

发票开完下月申报,只要在主表第七栏填销售额是吗

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齐红老师 解答 2021-03-09 14:11

是在增值税表一第17行

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你好,你是出口退税填写在出口免抵退栏次
2021-03-09
同学你好 填写在免税栏  出口收入不用填附表一 
2021-06-03
你好  我们需要根据出口业务所确定的销售收入,来填报《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》和《增值税减免税申报明细表》。 第一步,将A公司出口货物的销售额填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第四、免税的第18栏——货物及加工修理修配劳务销售额栏次。 注意,如果外贸企业出口的是服务,则要将销售额填写在第19栏——服务、不动产和无形资产销售额栏次。 第二步,将出口货物的销售额填写在《增值税减免税申报明细表》第8栏-出口免税-免征增值税项目销售额栏次. 如果外贸企业出口的是服务,销售额还要同时填写在第9栏——“其中:跨境服务”栏次。
2023-10-25
你好,生产还是商贸的
2023-08-04
你好,增值税申报表表上是出口退税销售额是指当月报关出口,并在当月开具出口发票的销售额.
2021-01-11
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