你好,缴纳社保费的会计分录的做法: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
老师2025年1季度没有收入用做账吗
麻烦老师,劳务公司,就是劳务派遣和劳务分包吗?还有什么呢
老师,请问下,如果我改了其他应付款,这个七月的申报表要重新去更正申报吗?
老师,个体工商户可以申报员工的工资吗
跨区域个税申报是不是外经证受理月份开始申报,到反馈后结束
老师,员工购买了灵活就业社保,公司给他添加参保登记,当月是灵活就业扣社保还是公司这边扣社保费用
老师,第一季度从业人数,季初人数是本年度1月份的?还是上年12月份的呢?
请问工程公司收到货物运输,公路运输票9个点可以抵扣吗?可以用于成本吗?
老师,往年漏记了对方转的银行汇款单收入11万。现在应该如何做会计分录让账平衡。
老师,如果老板从公司借款,需要怎么缴纳所得税和增值税呢
计入应付工资也可以吧?
应付职工薪酬——社保
我用的没有这个科目。只有应付工资
可以自己设置的应付职工薪酬——社保
好的。谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦