您好 借:管理费用-单位社保费 贷;应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 借;其他应收款-个人社保费 贷:银行存款

老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
当月缴纳当月的,也要先计提吗?
当月缴纳当月的,也要先计提
那你上面的分录是计提的分录,还是缴纳的分录
上面的分录是计提的分录
你那 贷:应付职工薪酬-社保费金额是单位的还是,全部的金额,这样看不懂,你能把计提和缴纳的分开写吗?
上面就是两笔分录 第一笔计提 第二笔缴纳 计提的是单位的部分 借:管理费用-单位社保费 贷;应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 借;其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
只是单位承担的部分要计提,个人的不用计提是吧 借;应付职工薪酬-社保费,这是是填单位承担的金额吧?
只是单位承担的部分要计提,个人的不用单独计提 借;应付职工薪酬-社保费,这是填单位承担的金额
那我在发工资时,扣的社保金额, 借:应付职工薪酬-工资 贷:其它应收款-个人社保(姜昕红) 贷:其它应收款-个人社保(杨念) 贷:银行存款 是吗?
发放工资的时候这样写分录正确的
那要是几百个员工,这样的分录,不就太长了吗?
几百个员工 不写到员工名字下 直接二级科目其它应收款-个人社保 后面附工资明细表就好了啊
好的,非常感谢
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快