你好 借 管理费用-服务费 应交税费 贷 银行存款

#提问#,老师,我们现在公司是供应链公司,有一块业务是司机从我们这买车,我们帮他从4S店买车,然后我们赚中间的差价收入,还有一块业务是,司机买完车之后,我们公司有物流这一块,我们公司有货源公司让我们运货,给我们运费,我们交给司机运,给司机运费这样,那这种业务我该学习会计学堂哪一部分内容呀?
#提问#,老师,我们有一块业务是物流业务,我们收到货源公司有一批货要送,我们交给司机去运送,后来出了一些状况,给了司机200元的运费补贴,这笔钱怎么入帐呀?
#提问#,老师,公司有物流这一块的业务,现在公司充值了运满满货物端会员,1600,给我们开的专票,开票内容:会员服务费,这怎么入账呀?
老师,物流公司,自己没有车,是提供司机信息服务,物流公司收货主的款项,然后物流公司支付司机运输费,现在物流公司支付了司机9万元的运费,但是司机没有开发票给物流公司,运输业务已完成,请问这9万元怎样做会计分录
老师,业务员虚开了一张发票,发票内容是会议费,发票已经做账入管理费用了,这笔费用的实际情况是给业务员的提成,现在税务局查到这个发票是虚开的,我们公司怎样写情况说明给税务局呢
小规模企业税局通知补申报2015看收入所交的税款怎样入帐分录怎样做
我兼职的一家成品油公司,因为做不出危化证,所以不能进票面税收分类是“柴油”的库存商品,只能进税收分类是“燃料油”的库存商品,但是现在市面上在流通的基本上是“柴油”类的成品油了,导致目前公司销项基本没有在出去,进项也基本没有在进来,库存商品还有100多万,按这库存商品不含税的0.13算,进项税额应该还有158955.41元,但实际上我还有139882.66元(未抵扣)+36008.85(留抵)=175891.51元,175891.51-158955.41=16936.10元,进项比库存多16936.10元(导致进项比销项多的原因是,前面一两年购进一辆进项税额大概有七八万的汽车,目前还没消耗完)。
不超过500元的零星支出怎么入账,无票
其他应付款这个科目年度怎么调,他跟什么科目可以重分类
老师,请问一个厂房,他是固定资产等于就是没有发票。没有发票呢,就直接做在建工程那里。在建工程也不抵扣嘛,等于也不折旧啊,但是又会收别人这个厂房的租赁费,然后正常的这样交税,这个在建工程不动它。长期不动有影响吗?
老师个体工商户都报哪些税
老师 我们买的试剂送给客户 这种该怎么做分录啊
老师,个税没有申报有什么影响
你好老师生产制造企业,准备阶段的无形资产和长期待摊费用可以暂时不用摊销,直至生产时再摊销可以吗
我们是医疗机构,开医疗发票是免税的,同时我家做个理财,有7万的收益,这7万需要按照一个点交增值税吗(小规模),但季度开票没有超过30万也需要交增值税吗?
谢谢老师,老师,公司公车轮胎更换,有发票,怎么入账呀
借 管理费用-修理费 应交税费 贷 银行存款
谢谢老师,老师,我们公司有一项业务,跟4S店买车,再卖给别人,我们中间赚差价,现在我们卖车,帮别人装GPS,公司每次都会跟别的公司订30台GPS,GPS会先放在别的公司,然后我们公司要安装几台,就直接去安装,这个定30台GPS怎么做账呀?
等你安装了,销售了入账
但是我们现在钱付出去了
那我怎么入账呀?
借 预付账款 贷 银行存款
有发票呀、老师,
借 固定资产 贷银行存款