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老师你好,本月税前工资21000,代扣社保公积金2628.77,专项附加扣除3000,个税怎么计算呢?可以写一下详细计算步骤么?

2021-03-10 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 11:21

您好,需要交的个税=21000-2628.77-3000-5000=10372.23*3%=311.14元

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:23

10372.23基数的个税税率是3%吗?

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:23

税率表表格可以发我看一下么?

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齐红老师 解答 2021-03-10 11:25

好的,税率表我发给您参考下

好的,税率表我发给您参考下
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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:26

这是累积全年的税率表呢,但是现在算的又是3月份的

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:26

需要汇总按照全年的计算么?

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齐红老师 解答 2021-03-10 11:27

是的,可以按照全年的汇总计算

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:28

汇总表是全年汇总的税率,但是计算方法不是按照全年汇总的呀

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齐红老师 解答 2021-03-10 11:30

现在就是按照累计的计算啊,您3月份还是需要减去前两个月的两个5000

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:32

哪个基数还要减去5000呀,公式里没有体现出来呢

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:32

哪个基数还要减去2个5000

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齐红老师 解答 2021-03-10 11:33

你1月 和2月交个税了吗

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快账用户5158 追问 2021-03-10 11:33

交了,现在是算3月份的个税

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齐红老师 解答 2021-03-10 11:35

21000-2628.77-3000-5000*3=10372.23*3%=311.14元-1月和2月已经交过的个税

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您好,需要交的个税=21000-2628.77-3000-5000=10372.23*3%=311.14元
2021-03-10
你好,应纳税所得额=21000%2B前两个月收入-2628.77-3000-前两个月累计专项扣除和专项附加扣除-5000*3,然后再对应税率。 因为现在是按照全年综合收入计算个税的,所以还要考虑前两个月的收入和专项扣除以及专项附加扣除。
2021-03-10
这个1月发出多少,这个是2月发多少,对应是多少,几时入职的, 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 【例】李先生在甲企业任职,2019年1月-12月每月在甲企业取得工资薪金收入16000元,无免税收入;每月缴纳三险一金2500元,从1月份开始享受子女教育和赡养老人专项附加扣除共计为3000元,无其他扣除。另外,2019年3月取得劳务报酬收入3000元,稿酬收入2000元,6月取得劳务报酬收入30000元,特许权使用费收入2000元。 2019年1月: 1月累计预扣预缴应纳税所得额=16000-5000-2500-3000=5500元,对应税率为3%。 1月应预扣预缴税额=5500×3%=165元 2019年1月,甲企业在发放工资环节预扣预缴个人所得税165元。 2019年1月-6月,预扣预缴个人所得税均为165元。 2019年7月: 7月累计预扣预缴应纳税所得额=16000×7-5000×7-2500×7-3000×7=38500元,对应税率为10%。 7月应预扣预缴税额=(38500×10%-2520)-165*6=340元 2019年7月,甲企业在发放工资环节预扣预缴个人所得税340元。 2019年8月: 8月累计预扣预缴应纳税所得额=16000×8-5000×8-2500×8-3000×8=44000元,对应税率为10%。 8月应预扣预缴税额=(44000×10%-2520)-165*6-340=550元 2019年8月,甲企业在发放工资环节预扣预缴个人所得税550元。
2021-03-10
你好  是按5收入 这是啥  个税没有实质变化 的  还是原来一样的 5000不交  可以扣社保 附加扣除 
2022-11-08
你好! 需要和工资合并计算交纳个税的
2021-07-09
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