咨询
Q

老师,发票已开,款未到,分录怎么做?下个月,款到了分录怎么做?如果当月开票过几天,当月款到了,还要提计吗

2021-03-10 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 16:09

借应收 贷主营业务收入 应交增值税,收款做借银行贷应收,你可以直接做借银行 贷主营 业务收入 应交增值税 

头像
快账用户4816 追问 2021-03-10 16:17

一些差旅费,油费,报销,借管理费用,贷其它应付款,还是银行存款

头像
齐红老师 解答 2021-03-10 16:24

这个对应没有报销,贷其他应付款,报销直接贷银行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借应收 贷主营业务收入 应交增值税,收款做借银行贷应收,你可以直接做借银行 贷主营 业务收入 应交增值税 
2021-03-10
是你们当月不开票是吧,但是是当月的收入
2023-08-22
您好,建议您下月收到发票入账, 货款作为预付入账
2020-09-27
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-11-08
借库存商品贷银行
2021-10-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×