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老师,给 领导充值 饭卡不能抵扣,要进项税转出。但是这种情况还要作为 视同销售 处理吗?要按发票上不含税金额 乘以税率 计算出 销项税额 吗?供应商开票开的是服务费。

2021-03-10 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-10 16:51

同学你好 饭卡你们也销售吗

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快账用户3888 追问 2021-03-10 16:52

我们不销售,是向一家物业公司采购的,往饭卡里充值。

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齐红老师 解答 2021-03-10 17:01

同学你好 那你们直接计入福利费就行了

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快账用户3888 追问 2021-03-10 17:18

老师,那记入福利费了 就不用视同销售,缴纳增值税了吗?另外我们准备在报税的时候做进项转出,做了福利费,再进项转出就可以是吧?不用再视同销售 计算增值税?

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齐红老师 解答 2021-03-10 17:26

对的 这个不用视同销售的

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同学你好 饭卡你们也销售吗
2021-03-10
您好,视同销售,先抵扣后再做销项税
2022-07-14
同学你好 差额纳税的也可以抵扣的
2021-08-03
您好,标准做法是按不含税金额做视同销售收入,所以要取得增值税专用发票,这样没有增加税费
2021-03-10
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
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