专票,你没有填写数据,你填写的是零八。
请问销售汽车的开给经销商的销售折让发票怎么开?可以这样开吗?
请问这是什么情况?汽车销售的就开了一张销售折让发票
请问老师,销售折让发票是购买方开还是销售方开,收到一张销售方的销售折让开具红字申请表,这个是我们开还是怎么说
老师,汽车销售行业,销售方开给我们一张机动车的专票,但是不是开给我们的,我又给它开回去了,在一个月里发生的,这种情况怎么处理
汽车销售公司,收到一张进项负数,票面内容是销售折让,这个应该怎么做账?
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款做分录
天龙公司2021年4月10日以托收承付结算方式向宏达公司销售一批产品,产品成本120000元,增值税专用发票上注明产品售价为165000元,增值税为21450元。产品已经发出并已向银行办妥托收手续。假定天龙公司在销售产品时己知宏达公司近期资金周转困难,但估计在不久的将来会有所好转,出于促销方面的考虑,仍将产品售给宏达公司。+假定在8月1日宏达公司承诺近期付款+(1)4月10日会计处理(2)8月1日
W么司2020年12月购入一台生产用设备,价值100万元,增值税13万元,另外发生运保费10万元,增值税6000元,设备无需安装.直接投入使用。设备使用寿命预期5年,残值率5%,双倍余额递减法计提折旧.2023年12月处置该设备,处置收入不含税价5万元,增值税6500元,银行存款支付清理费1万元。完成设备购买、折旧、处置的会计分录
你好老师,请问工厂给员工的工装押金扣款记到工资表里啦,计提员工工资时得把这个扣款加上算应发工资计提是不?
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)。写会计分录写详细金额快点
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,都是按需来做,这个月做一点去交付,隔一个月又做一点去交付,可能得2个月或者半年左右一个订单才算全部交付完,这种分批法合适吗?分批法还用核算完工产品和在产品的成本吗?具体这种每个月的账务处理是怎么做呢?麻烦老师指点下
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)会计分录,详细金额,谢谢
你好老师请问采用分批法核算成本,一个月做好几个订单,有的订单可能2个多月全部完成,有的可能得半年左右,一个月做一点,每个月也有完工入库的品,分批法核算成本是等这个订单全程完成在核算,每个月都是持续在领料,但是也有订单里完工入库的品,这种每月账务处理怎么做呢?
挂靠方与被挂靠方分别如何开具发票?
4月28日购惠普传真机一台,价税合计3390元,财务部使用,使用年限5年,折旧方法为平均年限法,净残值率10%(适用税率为13%)会计分录,详细金额,谢谢
开的折让发票要做进项税转出吗?
专票的需要进项转出的
账务怎么处理?
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
开的负数发票怎么录凭证?
自己开的吗?借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数。
销售方开给我的
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
销项税和进项税计入什么科目?
可以结转到转出未交增值税。
收到负数发票进项税转出,是不是对应的成本也要减少?
你好是的,你的库存商品在代发。
是的,你的库存商品在贷方
比如2月我进货2万,收到销售方1万元的负数发票,那么我2月的成本就是1万?
你好是的,是的是的。
之前没注意,没减成本,现在差票了
之前完整的分录写下来
什么完整的分录?之前就没注意成本的事,没减成本申报的,现在不是差发票吗?本来成本该减没减
开了负数发票怎么做的