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老师恕我愚钝一直没整明白,假如进货发票书包113元13%的税,银行支付,销货开出发票226元,收到银行回款,那我怎么记账呢,记内账。

2021-03-11 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-11 14:09

进货时 借库存100 应交税费-应交增值税-进项13 贷银行存款113 销售时 借银行存款226 贷主营业务收入200 应交税费-应交增值税-销项26

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快账用户6546 追问 2021-03-11 14:10

那月末税怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2021-03-11 14:16

 您好,一般纳税人销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录  借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税)13    贷;应交税费-未交增值税13 次月交税时 借应交税费-未交增值税13 贷银行存款13

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快账用户6546 追问 2021-03-11 14:20

老师内账他们说不是计入费用吗

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齐红老师 解答 2021-03-11 14:23

同学,你好,不是的,按发票进行做的

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快账用户6546 追问 2021-03-11 14:30

老师,现在有个问题是单位采购物品,进货单的价格是1000元,不含税,后期给开的发票金额1050,13%的税率,供应商提供的货品内容不一样,要票的税点低了点,这个内账我怎么做 啊

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齐红老师 解答 2021-03-11 14:33

同学,你好,你进货没有发票,要暂估入账,发票来了,要冲了暂估再重新做正确的单价的。

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快账用户6546 追问 2021-03-11 14:35

他这等于是买的发票

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齐红老师 解答 2021-03-11 14:37

同学,你好,不管何种性质,没有发票,入库只能是暂估,有发票必须按发票来做账的。

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2021-03-11
你好,同学。 现在调整即可的,你调整为正确的。你这是账实不符
2020-11-27
如果说你这个款项最后能够收到发票,那么你上面的处理内账可以这个样子做外账一样的按这个样子处理。
2020-11-04
你好! 业务1 进项税额=200000*13%+5000*9%=26450
2022-09-12
你好 把前面分录 红冲 按发票入账还记这个分录 就对了 
2021-06-18
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